| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
20100024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MES DE OUTUBRO)
|
EMPENHADO |
17.252,29 |
|
| 20/10/2025 |
20100023
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.24.03
|
EMPENHADO |
27.438,72 |
|
| 20/10/2025 |
20100022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
8.462,78 |
|
| 20/10/2025 |
20100022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 020101 [...]
|
LIQUIDADO |
8.462,78 |
|
| 20/10/2025 |
20100022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 020101 [...]
|
EMPENHADO |
34.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100021
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, " REPASSE PARA ATENDER AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL- ETI", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
EMPENHADO |
17.697,60 |
|
| 20/10/2025 |
20100020
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA ALINHAMENTO DOS GESTORES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE IRAM PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVE [...]
|
EMPENHADO |
14.355,15 |
|
| 20/10/2025 |
20100019
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS,TIMONHA, PARAZINHO,UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
2.175,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100018
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.29.0 [...]
|
EMPENHADO |
5.494,40 |
|
| 20/10/2025 |
20100017
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
10.571,88 |
|
| 20/10/2025 |
20100016
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
10.041,40 |
|
| 20/10/2025 |
20100015
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
13.498,30 |
|
| 20/10/2025 |
20100014
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.29. [...]
|
EMPENHADO |
11.974,50 |
|
| 20/10/2025 |
20100013
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO M [...]
|
EMPENHADO |
1.360,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100012
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO M [...]
|
EMPENHADO |
2.720,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100011
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: SBR1I92, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.720,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100010
JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRONICO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA [...]
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100009
J F PEREIRA CONFECÇOES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ROUPARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.0 [...]
|
EMPENHADO |
34.576,94 |
|
| 20/10/2025 |
20100008
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA: TIE5G68. LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
462,50 |
|
| 20/10/2025 |
20100007
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEOS E PEÇAS, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRA [...]
|
EMPENHADO |
754,44 |
|
| 20/10/2025 |
20100006
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100005
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
18.862,60 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
16.240,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
ALPHA SOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.583.723,50 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251749374 DE LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO PARA A CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PEIXE MUNICIPAL DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251749374 DE LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO PARA A CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PEIXE MUNICIPAL DE GRANJA-CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/10/2025 |
17100003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
|
LIQUIDADO |
5.855,98 |
|
| 20/10/2025 |
17100002
ANA LUIZA DA SILVA ROCHA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER O SERVIDORA, ANA LUIZA DA SILVA ROCHA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21 A 22/10/2025, PORTARIA Nº 0143/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 376 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
17100002
ANA LUIZA DA SILVA ROCHA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER O SERVIDORA, ANA LUIZA DA SILVA ROCHA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21 A 22/10/2025, PORTARIA Nº 0143/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 376 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
17100001
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER O SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGÃO 0 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21 A 22/10/2025, DIÁRIA Nº 0144/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
17100001
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER O SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGÃO 0 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21 A 22/10/2025, DIÁRIA Nº 0144/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
16090006
JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRONICO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. REFERENTE A NF.5383.
|
PAGO |
9.615,00 |
|
| 20/10/2025 |
15090028
ELITE ASSESSORIA & CONSULTORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER, COM FOCO NA PREVENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 20/10/2025 |
15090027
F H DE A. SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REVISÃO DE 01 BOMBA INJETORA STANADYNE E 06 BICOS INEJTORES- APLICAÇÃO: GRUPO GERADOR- SÉRIE: 17279830, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE P [...]
|
PAGO |
7.330,00 |
|
| 20/10/2025 |
13100017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
|
LIQUIDADO |
872,27 |
|
| 20/10/2025 |
08090021
ELITE ASSESSORIA & CONSULTORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NA ESTRATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 20/10/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 20/10/2025 |
02010152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
1.989,96 |
|
| 20/10/2025 |
02010152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
1.989,96 |
|
| 20/10/2025 |
02010146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
2.567,49 |
|
| 20/10/2025 |
02010146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
2.567,49 |
|
| 20/10/2025 |
01100170
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
26.672,00 |
|
| 20/10/2025 |
01100170
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
26.672,00 |
|
| 20/10/2025 |
01100169
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
17.781,33 |
|
| 20/10/2025 |
01100169
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
17.781,33 |
|
| 20/10/2025 |
01100094
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI N° 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 20/10/2025 |
01100084
ENG-MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA AUTOCLAVE AUTOMATICA DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24 HORAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.032,00 |
|
| 20/10/2025 |
01100068
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 20/10/2025 |
01100068
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 20/10/2025 |
01100067
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 20/10/2025 |
01100067
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 20/10/2025 |
01100066
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 20/10/2025 |
01100066
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 20/10/2025 |
01100056
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
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LIQUIDADO |
13.000,00 |
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| 20/10/2025 |
01100055
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
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LIQUIDADO |
8.400,00 |
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| 20/10/2025 |
01100054
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, [...]
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LIQUIDADO |
21.500,00 |
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