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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4304 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/08/2025 - 16:23:37
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
29/08/2025 EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
19.090,04
29/08/2025 EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
4,33
29/08/2025 EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
16,46
28/08/2025 EMPENHO: 02060039
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
491,60
27/08/2025 EMPENHO: 02060039
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
602,92
26/08/2025 EMPENHO: 01080027
12.609.221/0001-40
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
28.014,88
26/08/2025 EMPENHO: 01080059
12.609.221/0001-40
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
104.662,10
26/08/2025 EMPENHO: 01080060
32.456.383/0001-01
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA [...]
30.000,00
25/08/2025 EMPENHO: 23070004
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA: SAO4I11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO DE GRANJA-CE.
3.164,00
25/08/2025 EMPENHO: 06080013
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: SBR3F12, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO DE GRANJA-CE.
3.600,00
25/08/2025 EMPENHO: 01080030
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
1.200,75
25/08/2025 EMPENHO: 25070002
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CREAS, CCS PETRONÍLIA LUIZA DA COSTA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.59, EM RAZÃO DE VISITAS DOMICILIARES. DIA 28/07 ? TIMONHA E [...]
450,00
25/08/2025 EMPENHO: 18080014
53.069.645/0001-47
RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM ENTRADA NO DIA 19/08/2025 E SAÍDA NO DIA 20/08/2025, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, EM VIRTUDE DE MON [...]
180,00
22/08/2025 EMPENHO: 23070005
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: SAS9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
860,00
22/08/2025 EMPENHO: 19080001
60.547.420/0001-14
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEOS E PEÇAS, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRA [...]
863,74
22/08/2025 EMPENHO: 18080015
15.668.566/0005-97
UNITED CAR LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: TIG8I38, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O [...]
271,00
22/08/2025 EMPENHO: 01070230
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REFERENTE AO REELS SEGUNDOS PARA PROTEGER 30S, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO 2021.03.18.01
7.337,40
22/08/2025 EMPENHO: 01080033
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
3.500,00
22/08/2025 EMPENHO: 15080009
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2025 (EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E MOLOGAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80. [...]
973,80
22/08/2025 EMPENHO: 19080002
60.547.420/0001-14
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE [...]
646,00
22/08/2025 EMPENHO: 01070277
03.335.054/0001-04
CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA [...]
10.510,00
22/08/2025 EMPENHO: 01080038
15.257.665/0001-52
SOUSA. ALVES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
3.564,00
22/08/2025 EMPENHO: 01080031
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
2.560,00
22/08/2025 EMPENHO: 18080016
15.668.566/0005-97
UNITED CAR LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DO VEICULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: TIG8I38, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA [...]
294,12
22/08/2025 EMPENHO: 01080039
15.257.665/0001-52
SOUSA. ALVES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO [...]
4.601,00
22/08/2025 EMPENHO: 01080040
15.257.665/0001-52
SOUSA. ALVES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
9.660,00
22/08/2025 EMPENHO: 18080010
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507224-RAMA DA LICENÇA Nº 10795/2021 - PROCESSO 08128390/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.
401,58
22/08/2025 EMPENHO: 18080008
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507223-RAMA DA LICENÇA Nº 8517/2021 ? PROCESSO 07573055/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO.
401,58
22/08/2025 EMPENHO: 18080012
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507184-RAMA DA LICENÇA Nº 3294/2021 ? PROCESSO 05647116/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.
418,31
22/08/2025 EMPENHO: 20080002
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202501026082-RAMA DA LICENÇA 57022007092202401: REFERENTE À EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS VIAS: AVENIDA SANTA RITA.
401,58

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