lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13319 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 09/09/2025 - 16:16:14
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/07/2025 01070045
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JULHO/2025.
LIQUIDADO 506,00
23/07/2025 01070044
FOPAG - CRAS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JULHO/2025.
PAGO 1.404,15
23/07/2025 01070044
FOPAG - CRAS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JULHO/2025.
LIQUIDADO 1.404,15
23/07/2025 01070043
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, SETOR 17 - REFERENTE AO 13º MES DE JULHO/2025.
PAGO 22.933,32
23/07/2025 01070043
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, SETOR 17 - REFERENTE AO 13º MES DE JULHO/2025.
LIQUIDADO 22.933,32
23/07/2025 01070042
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE JULHO/2025.
PAGO 5.795,77
23/07/2025 01070042
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE JULHO/2025.
LIQUIDADO 5.795,77
23/07/2025 01070038
M A DA SILVA FERREIRA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FI [...]
LIQUIDADO 4.445,00
23/07/2025 01070034
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.0003
LIQUIDADO 1.200,00
23/07/2025 01070033
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.0002
LIQUIDADO 1.200,00
23/07/2025 01070032
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28 [...]
LIQUIDADO 1.200,00
23/07/2025 01070006
ENGCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇ [...]
PAGO 58.118,00
22/07/2025 30060033
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.21.01 [...]
PAGO 25.428,00
22/07/2025 22070010
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 15 2025 (AVISO DE PUBLICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR [...]
EMPENHADO 1.726,95
22/07/2025 22070009
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 2.529.581,01
22/07/2025 22070008
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRAT [...]
EMPENHADO 30.092,75
22/07/2025 22070007
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CON [...]
EMPENHADO 19.037,04
22/07/2025 22070006
TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONCEDER A SERVIDORA, TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA, SEIS (06) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0087/2025, PARA VIAJAR Á CIDADE DE SALVADOR - BA, NOS DIAS 26 A 31/07/202 [...]
LIQUIDADO 1.500,00
22/07/2025 22070006
TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONCEDER A SERVIDORA, TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA, SEIS (06) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0087/2025, PARA VIAJAR Á CIDADE DE SALVADOR - BA, NOS DIAS 26 A 31/07/202 [...]
EMPENHADO 1.500,00
22/07/2025 22070005
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/SEDUC Nº 064/2023 - PAIC INTEGRAL 9º ANO.
PAGO 7.948,15
22/07/2025 22070005
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/SEDUC Nº 064/2023 - PAIC INTEGRAL 9º ANO.
LIQUIDADO 7.948,15
22/07/2025 22070005
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/SEDUC Nº 064/2023 - PAIC INTEGRAL 9º ANO.
EMPENHADO 7.948,15
22/07/2025 22070004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251687768 DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAIS, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE GRANJA - ZONA URBANA E ZONA RURAL [...]
EMPENHADO 103,03
22/07/2025 22070003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTA), NAS LOCALIDADES DE IBUAÇU E BREJO DO SABINOS, DESTINADA A EQUIPE DE ENDEMIAS ( 8 PESSOAS POR LOCALIDADE), QUE IRÃ [...]
EMPENHADO 1.600,00
22/07/2025 22070003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL.
EMPENHADO 7.534,04
22/07/2025 22070002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) NAS LOCALIDADES DE ESTREITO DOS MARTINS E ADRIANÓPOLES, DESTINADO A EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO (8 PESSOAS) QUE ESTARÁ REALIZANDO [...]
EMPENHADO 200,00
22/07/2025 22070001
RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.53
EMPENHADO 900,00
22/07/2025 18070010
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA ? C [...]
LIQUIDADO 425,00
22/07/2025 18070002
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 22/07/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 231/2025, QUE TEM A FINALID [...]
PAGO 250,00
22/07/2025 17070005
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 18.334,45
22/07/2025 15070011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
PAGO 6.116,11
22/07/2025 15070002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XTZ CROSSER 150 DE PLACA: SBU4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIEN [...]
PAGO 605,00
22/07/2025 14070023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS (PATRONATO PAROQUIA SÃO JOSÉ) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE JULHO)
LIQUIDADO 606,72
22/07/2025 14070022
EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PREDIOS, RUAS, PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, ''GRANCHITÃO 2025'' PARA ATEN [...]
PAGO 250.000,00
22/07/2025 14070015
MARGARIDA MAGALHÃE LOPES
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR ESTADIA EM FORTALEZA- CE, POR OCASIÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, PÓS TRANSPLANTE DE RINS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONF [...]
LIQUIDADO 1.445,00
22/07/2025 14070014
ANA CLARA ARAUJO DE ANDRADE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROVA DO PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR PARA MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DE GRANJA, DIRECIONADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE [...]
PAGO 2.345,00
22/07/2025 14070010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
PAGO 20.819,38
22/07/2025 11070002
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
LIQUIDADO 1.754,24
22/07/2025 10070004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR EMPERUIR DISTRITO DE PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
PAGO 28,83
22/07/2025 10070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR CE-085 DISTRITO DE PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
PAGO 108,76
22/07/2025 10060011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDE GRANJA/CE
PAGO 3.706,86
22/07/2025 07070008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
PAGO 4.852,64
22/07/2025 07070007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA Á ADUTORA DO ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
PAGO 7.295,40
22/07/2025 07070005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADUTORA DER AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
PAGO 5.807,08
22/07/2025 07070004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
PAGO 9.934,82
22/07/2025 06050024
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM BOTA ORTOPEDICA INFANTIL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - LARISSA REIS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.0 [...]
PAGO 435,00
22/07/2025 04070002
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM COLETE PUTTI BAIXO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOÃO PAULO LOPES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01. [...]
LIQUIDADO 200,00
22/07/2025 03070022
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (02) DUAS CADEIRAS DE RODAS PARA DOAÇÃO DA PACIENTE -FRANCISCA DE JESUS VALERIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01. [...]
PAGO 1.214,60
22/07/2025 03070021
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
PAGO 14.447,78
22/07/2025 03070016
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA SBA8J08, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.1 [...]
PAGO 786,00
22/07/2025 03070015
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PMA4J73, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.1 [...]
PAGO 786,00
22/07/2025 03070014
FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS BOX SOLTEIRO SOLTEIRO, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL [...]
PAGO 2.072,00
22/07/2025 02060266
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE CO [...]
PAGO 13.950,00
22/07/2025 02060244
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRE [...]
PAGO 9.890,00
22/07/2025 02060163
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
PAGO 5.832,73
22/07/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 4,98
22/07/2025 02010184
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 38,07
22/07/2025 02010184
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 38,07
22/07/2025 02010155
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 25,38
22/07/2025 02010155
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 25,38

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