lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granja

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3052 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/03/2026 - 15:32:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/02/2026 05010069
ASSESSI BRASIL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA , SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS E SOFTAWE DE GERENCIAMENTO DE P [...]
PAGO 2.100,00
10/02/2026 05010068
ASSESSI BRASIL LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTIST [...]
PAGO 800,00
10/02/2026 05010067
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
PAGO 6.620,00
10/02/2026 05010066
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
PAGO 280,00
10/02/2026 05010065
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
PAGO 320,00
10/02/2026 05010064
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
PAGO 440,00
10/02/2026 05010062
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
PAGO 440,00
10/02/2026 05010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
PAGO 367.323,70
10/02/2026 05010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
LIQUIDADO 367.323,70
10/02/2026 05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
PAGO 53.743,74
10/02/2026 05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
PAGO 1,72
10/02/2026 05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 1,72
10/02/2026 05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 53.743,74
10/02/2026 04020003
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TAXA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COM [...]
PAGO 818,83
10/02/2026 02020223
BANCO DO BRASIL SA
01 - CHEFIA DE GABIINETE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
PAGO 879,39
10/02/2026 02020223
BANCO DO BRASIL SA
01 - CHEFIA DE GABIINETE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
LIQUIDADO 879,39
10/02/2026 02020069
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
PAGO 71.795,93
10/02/2026 02020069
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
LIQUIDADO 71.795,93
10/02/2026 02020068
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 36/84)
PAGO 59.523,81
10/02/2026 02020068
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 36/84)
LIQUIDADO 59.523,81
10/02/2026 02020067
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
PAGO 70.565,11
10/02/2026 02020067
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
LIQUIDADO 70.565,11
10/02/2026 02020066
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 40/84)
PAGO 52.523,81
10/02/2026 02020066
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 40/84)
LIQUIDADO 52.523,81
10/02/2026 02020051
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 2.998,86
10/02/2026 02020051
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
LIQUIDADO 2.998,86
10/02/2026 02020050
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 4.498,29
10/02/2026 02020050
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
LIQUIDADO 4.498,29
10/02/2026 02020044
FOPAG - PAB
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 21.691,63
10/02/2026 02020044
FOPAG - PAB
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
LIQUIDADO 21.691,63
10/02/2026 02020043
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 5.088,35
10/02/2026 02020043
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
LIQUIDADO 5.088,35
10/02/2026 02020042
FOPAG - ENDEMIAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 9.040,18
10/02/2026 02020042
FOPAG - ENDEMIAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
LIQUIDADO 9.040,18
10/02/2026 02020041
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 19.611,48
10/02/2026 02020041
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
LIQUIDADO 19.611,48
10/02/2026 02020016
SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.1 [...]
PAGO 83.949,37
10/02/2026 02020007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI. DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES DE SÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUDENB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE F [...]
PAGO 3.143,17
10/02/2026 02020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AUDOTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
PAGO 13.304,04
10/02/2026 02020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AUDOTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
PAGO 8.510,71
10/02/2026 02020002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AUDOTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
PAGO 6.887,74
10/02/2026 02010093
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
01 - CHEFIA DE GABIINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM
PAGO 2.182,00
10/02/2026 02010093
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
01 - CHEFIA DE GABIINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM
LIQUIDADO 2.182,00
10/02/2026 02010092
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
01 - CHEFIA DE GABIINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
PAGO 4.158,00
10/02/2026 02010092
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
01 - CHEFIA DE GABIINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
LIQUIDADO 4.158,00
10/02/2026 02010091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - PARCELAMENTO.
PAGO 61.855,84
10/02/2026 02010091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - PARCELAMENTO.
LIQUIDADO 61.855,84
10/02/2026 02010090
FOPAG - PAB
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSIST. FINANCEIRA COMP. ENFER. PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 67.593,23
10/02/2026 02010089
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSIST. FINANCEIRA COMP. ENFER. - HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2 [...]
PAGO 48.138,42
10/02/2026 02010088
FOPAG - CAPS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSIST. FINANCEIRA COMP. ENFER. - CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 4.419,82
10/02/2026 02010087
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSIST. FINANCEIRA COMP. ENFER. EMAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 5.013,37
10/02/2026 02010086
FOPAG - UPA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSIST. FINANCEIRA COMP. ENFER. UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 46.143,14
10/02/2026 02010085
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, ASSIST. FINANCEIRA COMP. ENFER. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202 [...]
PAGO 1.616,36
10/02/2026 02010084
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, ASSIST. FINAN. COMP - EFER - REFERENTE AO MES DE JANEIR [...]
PAGO 1.401,73
10/02/2026 02010083
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 540,33
10/02/2026 02010082
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 92.270,76
10/02/2026 02010081
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 26.335,35
10/02/2026 02010080
FOPAG - ENDEMIAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 171.953,40
10/02/2026 02010079
FOPAG - CAPS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 114.011,10
10/02/2026 02010078
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 141.768,38

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