Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
24/03/2025 |
05030030
LUIZ EVALDO FELIX BRAZ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
24/03/2025 |
05030029
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.0 [...]
|
PAGO |
4.199,30 |
|
24/03/2025 |
05030027
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19+1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE AR [...]
|
PAGO |
40.107,28 |
|
24/03/2025 |
05030026
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINE DUPLA E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS D [...]
|
PAGO |
85.252,29 |
|
24/03/2025 |
05030024
DENILSON PAULA DA COSTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.1486.
|
PAGO |
2.595,00 |
|
24/03/2025 |
05020001
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICIT [...]
|
PAGO |
465.430,00 |
|
24/03/2025 |
03030008
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
78,07 |
|
24/03/2025 |
03030008
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
|
LIQUIDADO |
78,07 |
|
24/03/2025 |
03020189
F. AIRTON VICTOR-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG , COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - [...]
|
PAGO |
8.290,00 |
|
24/03/2025 |
03020188
ENGESERVIC ENGENHARIA, SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBI
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA O LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO ORGÃO DA SEMACE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AG [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
24/03/2025 |
03020107
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
24/03/2025 |
02010217
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
24/03/2025 |
02010217
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
24/03/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
147,30 |
|
24/03/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
24/03/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
24/03/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
147,30 |
|
24/03/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
3.022,69 |
|
24/03/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
914,30 |
|
24/03/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
3.022,69 |
|
24/03/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
914,30 |
|
24/03/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
38,07 |
|
24/03/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
24/03/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
24/03/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
24/03/2025 |
02010081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
PAGO |
123,26 |
|
24/03/2025 |
02010081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
123,26 |
|
24/03/2025 |
02010033
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
19.712,25 |
|
24/03/2025 |
02010033
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
19.712,25 |
|
21/03/2025 |
28020039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
5.027,69 |
|
21/03/2025 |
28020038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
6.166,56 |
|
21/03/2025 |
28020037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
6.407,10 |
|
21/03/2025 |
28020036
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
11.490,14 |
|
21/03/2025 |
28020035
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
7.367,50 |
|
21/03/2025 |
28020010
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
10.810,40 |
|
21/03/2025 |
28020009
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
7.126,38 |
|
21/03/2025 |
24020016
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVESOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
18.530,50 |
|
21/03/2025 |
24020002
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM COLETE PUTTI ELÁSTICO ALTO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCO VICTOR DA SILVA ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CON [...]
|
PAGO |
230,00 |
|
21/03/2025 |
21030005
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE ART - DE ESTUDO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TSD ENTRE OS DISTRITOS IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO I [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
21/03/2025 |
21030005
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE ART - DE ESTUDO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TSD ENTRE OS DISTRITOS IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO I [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
21/03/2025 |
21030005
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, NESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
4.266,88 |
|
21/03/2025 |
21030005
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE ART - DE ESTUDO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TSD ENTRE OS DISTRITOS IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO I [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
21/03/2025 |
21030004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REF ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRAS (CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NA LOCALIDADE DE UBATUBA, NA CIDADE DE GRANJA -CE (CO [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
21/03/2025 |
21030004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REF ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRAS (CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NA LOCALIDADE DE UBATUBA, NA CIDADE DE GRANJA -CE (CO [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
21/03/2025 |
21030003
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0023/2025, 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/03/2025, EM ATENDIMENTO AO M [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
21/03/2025 |
21030003
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0023/2025, 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/03/2025, EM ATENDIMENTO AO M [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
21/03/2025 |
21030002
LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE, 01 (UMA) DIÁRIA, PORTARIA Nº 0024/2025, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/03/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 137/20 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
21/03/2025 |
21030002
LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE, 01 (UMA) DIÁRIA, PORTARIA Nº 0024/2025, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/03/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 137/20 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
21/03/2025 |
21030001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
21/03/2025 |
17030004
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8 L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIAT [...]
|
PAGO |
462,00 |
|
21/03/2025 |
17030003
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30, APARELHO PARA FILTRARR, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DO AR COMP, FLUIDO PARA FREIO, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBV0B34, [...]
|
PAGO |
1.186,99 |
|
21/03/2025 |
14030007
DENILSON PAULA DA COSTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.060,00 |
|
21/03/2025 |
14030006
ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
96.974,58 |
|
21/03/2025 |
14030005
FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CAMAS BOX SOLTEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. R [...]
|
PAGO |
980,00 |
|
21/03/2025 |
14030003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), [...]
|
PAGO |
33.106,20 |
|
21/03/2025 |
14030002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), [...]
|
PAGO |
35.765,15 |
|
21/03/2025 |
14030001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF) [...]
|
PAGO |
369.574,50 |
|
21/03/2025 |
14020027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.(REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
|
PAGO |
536,65 |
|
21/03/2025 |
13030010
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
LIQUIDADO |
56.872,35 |
|
21/03/2025 |
13030008
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
7.909,04 |
|