lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8404 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/06/2025 - 14:57:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/05/2025 12050006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 46.179,92
21/05/2025 12050004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGO 18.852,05
21/05/2025 09040007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DOMINGOS DE RAMOS 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16426.
PAGO 1.234,80
21/05/2025 09040006
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL PROGRAMAÇÃO PÁSCOA SOLIDARIA2025 PARA SUPRRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16424.
PAGO 3.088,40
21/05/2025 09040005
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST CARROSSEL EDUCAÇÃO INCLUSIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16457.
PAGO 3.088,40
21/05/2025 09040004
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST CARROSSEL DIA NACIONAL COMBATE AO BULLYING NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16456.
PAGO 3.088,40
21/05/2025 08050046
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.341.
PAGO 1.353,00
21/05/2025 08050001
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.10 REFERENTE A NF.7717.
PAGO 9.609,20
21/05/2025 07050005
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNERMOS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAC, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.03
LIQUIDADO 2.254,80
21/05/2025 07050004
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNERMOS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAP, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.03
LIQUIDADO 1.876,40
21/05/2025 07050003
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNERMOS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.03
LIQUIDADO 14.127,65
21/05/2025 03040011
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A POST SIMPLES ABRIL LARANJA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16422.
PAGO 1.234,80
21/05/2025 03040010
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A POST SIMPLES PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DAS CISTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A N [...]
PAGO 1.234,80
21/05/2025 02050258
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 108,00
21/05/2025 02050258
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 108,00
21/05/2025 02050026
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB ?EDUCAÇÃO ON-LINE? INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP ?GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO [...]
PAGO 58.649,11
21/05/2025 02050023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
PAGO 2.529,90
21/05/2025 02050021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
PAGO 2.597,80
21/05/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,00
21/05/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 4,55
21/05/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,00
21/05/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 4,55
21/05/2025 02010185
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,69
21/05/2025 02010185
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,69
21/05/2025 01040209
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1º MEDIÇÃO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS SEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.291.
PAGO 155.323,50
20/05/2025 30040028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - ABRIL/2025.
PAGO 38.836,06
20/05/2025 30040028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010149/2025.
LIQUIDADO 38.836,06
20/05/2025 30040027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - ABRIL/2025.
PAGO 63.788,79
20/05/2025 30040027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
LIQUIDADO 63.788,79
20/05/2025 29040008
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
LIQUIDADO 41.581,70
20/05/2025 29040008
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
LIQUIDADO 54.097,80
20/05/2025 25040004
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.01 REFERENTE A NF.1529511.
PAGO 2.432,25
20/05/2025 24040012
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAC, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.01 REFERENTE A NF.1529519.
PAGO 305,20
20/05/2025 24040011
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - EJA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.01 REFERENTE A NF.1529524.
PAGO 114,45
20/05/2025 24040010
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
PAGO 305,20
20/05/2025 21040001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
LIQUIDADO 5.269,81
20/05/2025 20050016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO II CEI CARLOS DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
EMPENHADO 560,54
20/05/2025 20050015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
EMPENHADO 3.228,79
20/05/2025 20050014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
EMPENHADO 33.106,23
20/05/2025 20050013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
EMPENHADO 74.825,63
20/05/2025 20050012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
EMPENHADO 24.899,38
20/05/2025 20050011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
EMPENHADO 5.645,93
20/05/2025 20050010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RR DE PESSOA ANTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
EMPENHADO 96,63
20/05/2025 20050009
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº .2025.01. [...]
EMPENHADO 7.202,50
20/05/2025 20050008
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATACK 4X4, DE PLACAS: THO1E49, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE [...]
EMPENHADO 3.105,98
20/05/2025 20050007
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIC [...]
EMPENHADO 26.980,00
20/05/2025 20050006
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ? MODELO V8L, PLACAS: TID-2A08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASS [...]
EMPENHADO 1.485,00
20/05/2025 20050005
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ÔNIBUS ? MODELO V8L, PLACAS: TID-2A08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTR [...]
EMPENHADO 3.105,98
20/05/2025 20050004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART COMPLEMENTAR Nº CE20251646343 DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ENTRE A CE - 311 A ADRIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
EMPENHADO 103,03
20/05/2025 20050003
FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E FRIOS) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME C [...]
EMPENHADO 2.655,00
20/05/2025 20050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
LIQUIDADO 15.740,26
20/05/2025 20050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
EMPENHADO 15.740,26
20/05/2025 20050001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
EMPENHADO 81.690,00
20/05/2025 15050007
ARIANA MARTINS DE ASSIS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0049/2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AM [...]
PAGO 100,00
20/05/2025 15050006
ARIANA MARTINS DE ASSIS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0047/2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO [...]
PAGO 100,00
20/05/2025 15050005
ARIANA MARTINS DE ASSIS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0048/2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AM [...]
PAGO 100,00
20/05/2025 15050003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
PAGO 311,40
20/05/2025 14050004
LIDUINA PORTO MAGALHAES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 1.975,00
20/05/2025 14050003
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201063851-RAMA DA LICENÇA 03185190/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA: RUA DENITO FERREIRA, BAIRRO ADRIANÓPOLES.
PAGO 418,31
20/05/2025 14040022
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0002 - CO [...]
PAGO 185,00

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