| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2025 |
03110081
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES [...]
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LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 26/11/2025 |
03110080
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
03110079
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 26/11/2025 |
03110077
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0001
|
LIQUIDADO |
185,00 |
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| 26/11/2025 |
03110076
ASSESSI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA , SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS E SOFTAWE DE GERENCIAMENTO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 26/11/2025 |
03110075
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TERMINAL KS INTELBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
| 26/11/2025 |
03110074
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.01
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 26/11/2025 |
03110073
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFONICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
2.890,00 |
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| 26/11/2025 |
03110072
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0003
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 26/11/2025 |
03110071
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0001
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 26/11/2025 |
03110070
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0002
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 26/11/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,52 |
|
| 25/11/2025 |
25110006
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
20.915,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110005
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS ? IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
EMPENHADO |
8.835,52 |
|
| 25/11/2025 |
25110004
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
EMPENHADO |
3.614,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01. [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, UNIDADE DE ACOLHIMENTO, CCS PARAZINHO E CCS PETRONÍLIA LUIZA DA COSTA, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
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| 25/11/2025 |
25110001
PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCEDER AO FUNCIONARIO, PAULO CESAR PEREIRA ARAÚJO FILHO 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/11/2025, PORTARIA Nº 0169, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110001
PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCEDER AO FUNCIONARIO, PAULO CESAR PEREIRA ARAÚJO FILHO 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/11/2025, PORTARIA Nº 0169, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110001
PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCEDER AO FUNCIONARIO, PAULO CESAR PEREIRA ARAÚJO FILHO 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/11/2025, PORTARIA Nº 0169, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110009
DARIO FERREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, DARIO FERREIRA DO NASCIMENTO, (02) DUAS DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 E 27/11/2025, PORTARIA Nº 0168/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110008
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHÃES ROCHA, (02) DUAS DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 E 27/11/2025, PORTARIA Nº 0167/2025, EM ATENDIMENTO AO M [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
21110002
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
|
LIQUIDADO |
7.927,85 |
|
| 25/11/2025 |
21110001
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.579,53 |
|
| 25/11/2025 |
17110013
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL DAS CÂMERAS, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E CONECTORES, CONSERT [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110069
MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
34.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110068
MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
28.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110066
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110066
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110065
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
|
PAGO |
104.662,10 |
|
| 25/11/2025 |
03110065
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
|
LIQUIDADO |
104.662,10 |
|
| 25/11/2025 |
03110064
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
|
PAGO |
28.014,88 |
|
| 25/11/2025 |
03110064
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
|
LIQUIDADO |
28.014,88 |
|
| 25/11/2025 |
03110063
ENGESERVIC ENGENHARIA, SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBI
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA O LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO ORGÃO DA SEMACE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
02060039
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
56,86 |
|
| 25/11/2025 |
02060039
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
483,58 |
|
| 25/11/2025 |
02060039
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
19.015,26 |
|
| 25/11/2025 |
02060039
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
56,86 |
|
| 25/11/2025 |
02060039
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
19.015,26 |
|
| 25/11/2025 |
02060039
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
483,58 |
|
| 25/11/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/11/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1,66 |
|
| 25/11/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 25/11/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 25/11/2025 |
01100291
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIAS DESAGRUPADAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
PAGO |
160.213,09 |
|
| 25/11/2025 |
01100101
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE/UBS, [...]
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100045
OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS D [...]
|
PAGO |
51.633,00 |
|
| 24/11/2025 |
30100005
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110016
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.22.0 [...]
|
EMPENHADO |
10.296,45 |
|
| 24/11/2025 |
24110015
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.2 [...]
|
EMPENHADO |
11.061,25 |
|
| 24/11/2025 |
24110014
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VIABILIZAÇÃO VIÁRIA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - D [...]
|
EMPENHADO |
28.026,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110013
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VIABILIZAÇÃO VIÁRIA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - D [...]
|
EMPENHADO |
18.360,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110012
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.22.01
|
EMPENHADO |
6.512,75 |
|
| 24/11/2025 |
24110011
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
19.173,87 |
|
| 24/11/2025 |
24110010
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FORMADORES E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO QUE ESTARÃO MINISTRADO AULAS PRATICAS PARA OS ALUNOS QUE IRÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110009
DARIO FERREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, DARIO FERREIRA DO NASCIMENTO, (02) DUAS DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 E 27/11/2025, PORTARIA Nº 0168/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110009
DARIO FERREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, DARIO FERREIRA DO NASCIMENTO, (02) DUAS DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 E 27/11/2025, PORTARIA Nº 0168/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110008
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHÃES ROCHA, (02) DUAS DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 E 27/11/2025, PORTARIA Nº 0167/2025, EM ATENDIMENTO AO M [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110008
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHÃES ROCHA, (02) DUAS DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 E 27/11/2025, PORTARIA Nº 0167/2025, EM ATENDIMENTO AO M [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 24/11/2025 |
24110007
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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EMPENHADO |
2.684,74 |
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