lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granja

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18632 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 05/12/2025 - 08:17:45
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/11/2025 03110081
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES [...]
LIQUIDADO 7.500,00
26/11/2025 03110080
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES [...]
LIQUIDADO 6.000,00
26/11/2025 03110079
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES [...]
LIQUIDADO 6.500,00
26/11/2025 03110077
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0001
LIQUIDADO 185,00
26/11/2025 03110076
ASSESSI BRASIL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA , SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS E SOFTAWE DE GERENCIAMENTO DE P [...]
LIQUIDADO 2.100,00
26/11/2025 03110075
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TERMINAL KS INTELBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
LIQUIDADO 620,00
26/11/2025 03110074
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.01
LIQUIDADO 185,00
26/11/2025 03110073
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFONICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE
LIQUIDADO 2.890,00
26/11/2025 03110072
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0003
LIQUIDADO 185,00
26/11/2025 03110071
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0001
LIQUIDADO 185,00
26/11/2025 03110070
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0002
LIQUIDADO 185,00
26/11/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,52
25/11/2025 25110006
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRAT [...]
EMPENHADO 20.915,00
25/11/2025 25110005
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS ? IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
EMPENHADO 8.835,52
25/11/2025 25110004
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
EMPENHADO 3.614,00
25/11/2025 25110003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01. [...]
EMPENHADO 350,00
25/11/2025 25110002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, UNIDADE DE ACOLHIMENTO, CCS PARAZINHO E CCS PETRONÍLIA LUIZA DA COSTA, CONFO [...]
EMPENHADO 700,00
25/11/2025 25110001
PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCEDER AO FUNCIONARIO, PAULO CESAR PEREIRA ARAÚJO FILHO 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/11/2025, PORTARIA Nº 0169, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPA [...]
PAGO 100,00
25/11/2025 25110001
PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCEDER AO FUNCIONARIO, PAULO CESAR PEREIRA ARAÚJO FILHO 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/11/2025, PORTARIA Nº 0169, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPA [...]
LIQUIDADO 100,00
25/11/2025 25110001
PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCEDER AO FUNCIONARIO, PAULO CESAR PEREIRA ARAÚJO FILHO 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/11/2025, PORTARIA Nº 0169, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPA [...]
EMPENHADO 100,00
25/11/2025 24110009
DARIO FERREIRA DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, DARIO FERREIRA DO NASCIMENTO, (02) DUAS DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 E 27/11/2025, PORTARIA Nº 0168/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° [...]
PAGO 200,00
25/11/2025 24110008
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHÃES ROCHA, (02) DUAS DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 E 27/11/2025, PORTARIA Nº 0167/2025, EM ATENDIMENTO AO M [...]
PAGO 200,00
25/11/2025 21110002
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
LIQUIDADO 7.927,85
25/11/2025 21110001
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
LIQUIDADO 2.579,53
25/11/2025 17110013
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL DAS CÂMERAS, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E CONECTORES, CONSERT [...]
LIQUIDADO 4.500,00
25/11/2025 03110069
MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
LIQUIDADO 34.000,00
25/11/2025 03110068
MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. CONFORME CON [...]
LIQUIDADO 28.000,00
25/11/2025 03110066
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA [...]
PAGO 30.000,00
25/11/2025 03110066
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA [...]
LIQUIDADO 30.000,00
25/11/2025 03110065
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
PAGO 104.662,10
25/11/2025 03110065
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
LIQUIDADO 104.662,10
25/11/2025 03110064
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
PAGO 28.014,88
25/11/2025 03110064
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
LIQUIDADO 28.014,88
25/11/2025 03110063
ENGESERVIC ENGENHARIA, SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBI
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA O LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO ORGÃO DA SEMACE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITUR [...]
LIQUIDADO 4.500,00
25/11/2025 02060039
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
PAGO 56,86
25/11/2025 02060039
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
PAGO 483,58
25/11/2025 02060039
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - OUTUBRO/2025.
PAGO 19.015,26
25/11/2025 02060039
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 56,86
25/11/2025 02060039
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 19.015,26
25/11/2025 02060039
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 483,58
25/11/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 69,00
25/11/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 1,66
25/11/2025 02010184
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 26,16
25/11/2025 02010184
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 26,16
25/11/2025 01100291
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIAS DESAGRUPADAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
PAGO 160.213,09
25/11/2025 01100101
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE/UBS, [...]
PAGO 9.900,00
25/11/2025 01100045
OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS D [...]
PAGO 51.633,00
24/11/2025 30100005
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
LIQUIDADO 2.100,00
24/11/2025 24110016
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.22.0 [...]
EMPENHADO 10.296,45
24/11/2025 24110015
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.2 [...]
EMPENHADO 11.061,25
24/11/2025 24110014
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VIABILIZAÇÃO VIÁRIA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - D [...]
EMPENHADO 28.026,00
24/11/2025 24110013
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VIABILIZAÇÃO VIÁRIA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - D [...]
EMPENHADO 18.360,00
24/11/2025 24110012
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.22.01
EMPENHADO 6.512,75
24/11/2025 24110011
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
EMPENHADO 19.173,87
24/11/2025 24110010
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FORMADORES E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO QUE ESTARÃO MINISTRADO AULAS PRATICAS PARA OS ALUNOS QUE IRÃO [...]
EMPENHADO 2.500,00
24/11/2025 24110009
DARIO FERREIRA DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, DARIO FERREIRA DO NASCIMENTO, (02) DUAS DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 E 27/11/2025, PORTARIA Nº 0168/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° [...]
LIQUIDADO 200,00
24/11/2025 24110009
DARIO FERREIRA DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, DARIO FERREIRA DO NASCIMENTO, (02) DUAS DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 E 27/11/2025, PORTARIA Nº 0168/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° [...]
EMPENHADO 200,00
24/11/2025 24110008
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHÃES ROCHA, (02) DUAS DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 E 27/11/2025, PORTARIA Nº 0167/2025, EM ATENDIMENTO AO M [...]
LIQUIDADO 200,00
24/11/2025 24110008
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHÃES ROCHA, (02) DUAS DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 E 27/11/2025, PORTARIA Nº 0167/2025, EM ATENDIMENTO AO M [...]
EMPENHADO 200,00
24/11/2025 24110007
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
EMPENHADO 2.684,74

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024