Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
19/08/2025 |
EMPENHO: 13080003
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507177-RAMA DA LICENÇA Nº 1384/2021 ? PROCESSO 03580138/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM OUTRAS LOCALIDADES.
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418,31 |
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19/08/2025 |
EMPENHO: 13080004
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507174-RAMA DA LICENÇA Nº 17603/2021 ? PROCESSO 09273067/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO.
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401,58 |
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19/08/2025 |
EMPENHO: 13080002
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507176-RAMA DA LICENÇA Nº 1384/2021 ? PROCESSO 03580138/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM OUTRAS LOCALIDADES.
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418,31 |
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19/08/2025 |
EMPENHO: 13080005
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507183-RAMA DA LICENÇA Nº 3294/2021 ? PROCESSO 05647116/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.
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418,31 |
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19/08/2025 |
EMPENHO: 01080018
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, UBATUBA, TIMONHA, ADRIANOPOLIS E IBUAÇU,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFR [...]
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4.375,00 |
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19/08/2025 |
EMPENHO: 18070010
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA ? C [...]
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425,00 |
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19/08/2025 |
EMPENHO: 14070012
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS NA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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16.443,05 |
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19/08/2025 |
EMPENHO: 10070005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
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52.334,10 |
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19/08/2025 |
EMPENHO: 02060188
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL ELIEZER ARRUDA (PRAÇA DE EVENTOS BEIRA RIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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15.537,30 |
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19/08/2025 |
EMPENHO: 10070006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO DISTRITO DO PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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22.332,27 |
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19/08/2025 |
EMPENHO: 10060010
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
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6.945,09 |
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18/08/2025 |
EMPENHO: 01080026
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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310.261,83 |
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18/08/2025 |
EMPENHO: 18080002
927.XXX.XXX-34
REJANE ALVES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA REJANE ALVES DE SOUSA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/04/2025, PORTARIA Nº 0102/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 278/2025, QUE [...]
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100,00 |
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18/08/2025 |
EMPENHO: 18080001
026.XXX.XXX-47
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/04/2025, PORTARIA Nº 0101/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 278/2 [...]
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100,00 |
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18/08/2025 |
EMPENHO: 18080003
060.XXX.XXX-11
FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/04/2025, PORTARIA Nº 0103/2025 EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 278/202 [...]
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100,00 |
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18/08/2025 |
EMPENHO: 28070005
22.014.784/0001-40
J F PEREIRA CONFECÇOES ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ROUPARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26.05
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13.154,50 |
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18/08/2025 |
EMPENHO: 10070031
22.014.784/0001-40
J F PEREIRA CONFECÇOES ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ROUPARIA, ENXOVAL HOSPITALAR E CAMISOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME C [...]
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45.898,10 |
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18/08/2025 |
EMPENHO: 01070264
04.471.672/0001-36
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANTÓNIA COELHO DE OLIVEIRA - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFOME [...]
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7.629,38 |
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18/08/2025 |
EMPENHO: 04080001
19.794.018/0001-30
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
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42.942,85 |
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18/08/2025 |
EMPENHO: 08080007
40.060.804/0001-09
ORTHOPED SOBRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS DE RETIRADA DE PLACAS E PARAFUSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
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5.660,00 |
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18/08/2025 |
EMPENHO: 08080008
07.649.106/0002-40
UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE RETIRADA DE PLACA E PARAFUSO, PACIENTE: FRANCISCO PABLO FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
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2.400,00 |
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18/08/2025 |
EMPENHO: 30070002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE JULHO).
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38.624,28 |
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18/08/2025 |
EMPENHO: 30070012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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31.414,00 |
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18/08/2025 |
EMPENHO: 02060039
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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125,73 |
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18/08/2025 |
EMPENHO: 01080025
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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228.049,06 |
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15/08/2025 |
EMPENHO: 14080005
019.XXX.XXX-31
FRANCISCO TCHARLYS DA SILVA SOUSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, FRANCISCO TCHARLYS DA SILVA, (02) DUAS DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18 E 19/08/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 343/2025, QUE TEM A FINA [...]
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200,00 |
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15/08/2025 |
EMPENHO: 14080002
048.XXX.XXX-93
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHÃES ROCHA, (02) DUAS DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18 E 19/08/2025, PORTARIA Nº 0098/2025, EM ATENDIMENTO AO ME [...]
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200,00 |
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15/08/2025 |
EMPENHO: 14080004
047.XXX.XXX-01
ALEXANDRE GARCIA GOMES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, ALEXANDRE GARCIA GOMES DE OLIVEIRA, (02) DUAS DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18 E 19/08/2025, PORTARIA Nº 0097*2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/S [...]
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200,00 |
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15/08/2025 |
EMPENHO: 14080003
041.XXX.XXX-09
ANTONIO KLEBER ROCHA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, ANTONIO KLEBER ROCHA 02 (DUAS) DIARIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18 E 19/08/2025, PORTARIA Nº 0099/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 349/202 [...]
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200,00 |
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15/08/2025 |
EMPENHO: 01070262
61.600.839/0001-55
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO ME [...]
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104.635,72 |
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