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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 1743 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/05/2025 - 16:45:35
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
20/03/2025 EMPENHO: 02010150
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/PAB, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
48.335,35
20/03/2025 EMPENHO: 02010149
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
2.163,53
20/03/2025 EMPENHO: 03030002
07.954.571/0001-04
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
13.687,00
20/03/2025 EMPENHO: 03030003
07.954.571/0001-04
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
27.374,00
20/03/2025 EMPENHO: 02010155
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
50,76
20/03/2025 EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
123,35
20/03/2025 EMPENHO: 03030008
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
25,38
20/03/2025 EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
12,00
20/03/2025 EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
4.816,74
20/03/2025 EMPENHO: 03030013
01.418.195/0001-57
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
50.000,00
19/03/2025 EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
67,11
19/03/2025 EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
13,47
18/03/2025 EMPENHO: 18030003
020.XXX.XXX-71
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 18 A 21/03/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 05/2025, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO [...]
300,00
18/03/2025 EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
65,53
18/03/2025 EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
44,90
18/03/2025 EMPENHO: 03030008
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
12,69
17/03/2025 EMPENHO: 05030191
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
228.986,28
17/03/2025 EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
26,73
17/03/2025 EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
407,00
17/03/2025 EMPENHO: 03030008
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
12,69
17/03/2025 EMPENHO: 05030190
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
228.049,06
14/03/2025 EMPENHO: 13030007
067.XXX.XXX-23
MARIA JOYCE MARQUES CRUZ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCEDER A SERVIDORA, MARIA JOYCE MARQUES CRUZ 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 14 E 15/03/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 122/2025, QUE TEM A FINA [...]
200,00
14/03/2025 EMPENHO: 28020030
11.278.775/0001-40
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.22.01
8.258,25
14/03/2025 EMPENHO: 28020014
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01 [...]
1.755,25
14/03/2025 EMPENHO: 03020112
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.0 [...]
412,32
14/03/2025 EMPENHO: 26020002
11.278.775/0001-40
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01 [...]
12.760,50
14/03/2025 EMPENHO: 28020031
11.278.775/0001-40
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.79.1
3.192,56
14/03/2025 EMPENHO: 28020032
11.278.775/0001-40
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO [...]
3.396,23
14/03/2025 EMPENHO: 07030005
73.320.905/0001-12
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE BLUSAS COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
8.750,00
14/03/2025 EMPENHO: 12030006
956.XXX.XXX-91
ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCEDER A SERVIDOR: ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, (ASSESSOR DO SUAS ) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇ [...]
4.000,00

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