Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030299
07.827.165/0001-80
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026.
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10040033 |
13.971,79 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030300
07.827.165/0001-80
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO - COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026.
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10040035 |
12.010,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030301
07.827.165/0001-80
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026.
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10040036 |
61.854,67 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030304
07.827.165/0001-80
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026.
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10040044 |
143.022,50 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030307
07.827.165/0001-80
FOPAG - PAB
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026.
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10040050 |
266.962,49 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030314
07.827.165/0001-80
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, ASSIST, FINANC. COMP . ENFERM. REFERENTE AO MES DE NARÇO/ [...]
|
10040053 |
5.013,37 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030315
07.827.165/0001-80
FOPAG - UPA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, ASSIST, FINANC. COMP . ENFERM. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026.
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10040054 |
46.843,98 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030316
07.827.165/0001-80
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, ASSIST, FINANC. COMP . ENFERM. - REFERENTE AO MES DE MARÇO/20 [...]
|
10040055 |
1.616,36 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030317
07.827.165/0001-80
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO - ASSITEN. FINANC. COMP. ENFERM. REFERENTE AO MES DE MAR [...]
|
10040056 |
1.401,73 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030318
07.827.165/0001-80
FOPAG - CAPS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CAPS, ASSIST, FINANC. COMP . ENFERM. - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026.
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10040057 |
4.419,82 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030319
07.827.165/0001-80
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, ASSIST, FINANC. COMP . ENFERM. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026.
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10040058 |
51.642,71 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030320
07.827.165/0001-80
FOPAG - PAB
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, ASSIST, FINANC. COMP . ENFERM. - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026.
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10040059 |
68.401,41 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040082
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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10040065 |
62.771,73 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040084
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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10040067 |
71.277,25 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010092
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
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10040016 |
4.158,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010093
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM
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10040068 |
2.182,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 06040006
***.220.763-**
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER AO SERVIDOR, FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHÃES ROCHA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12 E 13/04/2026, PORTARIA Nº0044/2026, EM ATENDIMENTO AO ME [...]
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10040013 |
200,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 06040007
***.507.663-**
THIAGO FELIPE AGUIAR DA COSTA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDOR, THIAGO FELIPE AGUIAR DA COSTA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12 E 13/04/2026, PORTARIA Nº0045/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° [...]
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10040060 |
200,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 30030004
45.653.399/0001-48
F.S.M DA COSTA ?ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
10040006 |
13.200,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 30030007
40.904.276/0001-19
TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
10040007 |
20.601,54 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 30030002
25.310.706/0001-80
GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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10040008 |
35.766,68 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 27030006
14.929.252/0001-04
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE ELABORAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DE UM GEORREFERENCIAMENTO COM COORDENADAS UTM DATUM SIRGAS 2000 DE UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA COMUN [...]
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10040009 |
130,64 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030178
47.948.152/0001-84
ENGCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO [...]
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10040010 |
73.500,40 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030163
34.326.829/0001-09
ECOGUIMA LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.10.01.
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10040012 |
658.505,91 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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10040063 |
78,48 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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10040069 |
101,26 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02040003
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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10040062 |
1.698,81 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010063
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
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10040070 |
101,70 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010002
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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10040001 |
25.537,75 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010002
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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10040002 |
0,60 |
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