Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010113
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRAÇAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
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13.358,83 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010019
JN SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 1980
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPOS A,B E E) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/ [...]
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11.799,53 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010181
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 152333
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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2.560,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010189
SOUSA. ALVES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 559
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
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9.660,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010187
SOUSA. ALVES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 561
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
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3.564,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010188
SOUSA. ALVES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 560
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO [...]
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4.601,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010180
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Nota Fiscal: 152324
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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3.900,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010114
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DE GRANJA-CE.
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28.385,05 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010182
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nota Fiscal: 152332
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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3.500,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010186
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
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50.000,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010013
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
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13.909,85 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010015
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE /2026.
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13.909,85 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010012
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - SETOR 69, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
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13.909,85 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010014
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - SETOR 72, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026.
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13.909,85 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (STDS - CRAS), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS.
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5.283,96 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010054
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (FNS - PAB), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS.
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461.346,61 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010056
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRANJA/CE, (FMS - MAC/UPA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS.
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299.265,54 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRANJA/CE, (FUNDEB/MAGISTERIO 70%), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS.
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164.582,52 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS.
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26.944,80 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010064
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
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44.453,33 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 12010002
ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 154576
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA CLAVÍCULA ESQUERDA ( OSTEOSSÍNTESE) NA PACIENTE: LUZIANE CARDOSO COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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4.000,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 12010003
ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 154575
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA CLAVÍCULA DIREITA ( OSTEOSSÍNTESE) NO PACIENTE: MAYCKE FÉLIX E SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
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4.000,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO GRU ''18888-3'' OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE TIMONHA - JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE
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513,47 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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98,43 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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266.217,33 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL/CEF.
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228.049,06 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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65.078,57 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010009
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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73.323,50 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010069
BANCO DO BRASIL SA
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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937,12 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010006
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 39/84)
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59.523,81 |
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