lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 27050017 - DATA: 27/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27050017
Data: 27/05/2020
Valor: R$ 6.000,22
Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME
CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, PELO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS, (COVID-19), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONTRATO 2020.01.13.14-1

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/06/2020 1095 2020 6.000,22
Quantidade: 1 Valor total: 6.000,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/06/2020 18060018 2020 6.000,22
Quantidade: 1 Valor total: 6.000,22
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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