lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granja

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8544 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/06/2025 - 16:12:37
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/04/2025 05030181
FOPAG - UPA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
PAGO 339.435,82
10/04/2025 05030180
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
PAGO 206.296,20
10/04/2025 05030179
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
PAGO 26.065,72
10/04/2025 05030178
FOPAG - PAB
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO 13º MES DE MARÇO/2025.
PAGO 8.135,83
10/04/2025 05030177
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º MES DE MARÇO/2025.
PAGO 18.152,21
10/04/2025 05030176
FOPAG - ENDEMIAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE MARÇO/2025.
PAGO 18.413,55
10/04/2025 05030175
FOPAG - UPA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, REFERENTE AO 13º MES DE MARÇO/2025.
PAGO 4.413,83
10/04/2025 05030174
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE MARÇO/2025.
PAGO 8.635,89
10/04/2025 05030173
FOPAG - PAB
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE A FÉRIAS MES DE MARÇO/2025.
PAGO 2.808,00
10/04/2025 05030172
FOPAG - ENDEMIAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE MARÇO/2025.
PAGO 9.917,60
10/04/2025 05030171
FOPAG - UPA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE MARÇO/2025.
PAGO 1.607,20
10/04/2025 05030170
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE MARÇO/2025.
PAGO 10.322,40
10/04/2025 05030169
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FÉRIAS MES DE MARÇO/2025.
PAGO 607,20
10/04/2025 05030168
FOPAG - PAB
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB - ASSIST. FINAN. COMP. ENFER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
PAGO 31.628,73
10/04/2025 05030167
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, ASSISTEÊNCIA FINANCEIRA COMP. ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MA [...]
PAGO 50.325,87
10/04/2025 05030166
FOPAG - CAPS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CAPS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP. ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
PAGO 4.625,82
10/04/2025 05030165
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. ENFERMAGEM, REFERENTE AO [...]
PAGO 1.504,73
10/04/2025 05030164
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - ASSIST. FINAN. COMP. ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/202 [...]
PAGO 808,18
10/04/2025 05030163
FOPAG - UPA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, ASSIST. FINAN. COMP. ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
PAGO 38.872,95
10/04/2025 05030162
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, ASSIST. FINAN. COMP. ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ [...]
PAGO 5.322,37
10/04/2025 05030161
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
PAGO 20.206,40
10/04/2025 05030160
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
PAGO 60.102,60
10/04/2025 05030159
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
PAGO 2.808,30
10/04/2025 05030158
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO 13º MES DE MARÇO/2025.
PAGO 1.404,15
10/04/2025 05030157
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º MES DE MARÇO/2025.
PAGO 506,00
10/04/2025 05030156
FOPAG - PAB
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
PAGO 340.209,51
10/04/2025 05030155
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
PAGO 643.870,88
10/04/2025 05030151
ECOGUIMA LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, JUNTOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02. [...]
PAGO 642.467,24
10/04/2025 05030142
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CON [...]
PAGO 470,50
10/04/2025 03040006
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORINOLARINGOLOGISTA, NA PACIENTE - ANTONIA NATIELLE LIMA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.2518.
PAGO 400,00
10/04/2025 03020192
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,00
10/04/2025 03020192
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,00
10/04/2025 02040011
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
PAGO 156,30
10/04/2025 02040011
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
LIQUIDADO 156,30
10/04/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 37,34
10/04/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 37,34
10/04/2025 02010195
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
PAGO 3.982,00
10/04/2025 02010195
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
LIQUIDADO 3.982,00
10/04/2025 02010194
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
PAGO 2.072,00
10/04/2025 02010194
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
LIQUIDADO 2.072,00
10/04/2025 02010193
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 38,07
10/04/2025 02010193
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 38,07
10/04/2025 02010184
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 63,45
10/04/2025 02010184
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 63,45
10/04/2025 02010103
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.
PAGO 3.000,00
10/04/2025 02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
PAGO 22.164,15
10/04/2025 02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
LIQUIDADO 22.164,15
10/04/2025 02010060
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE)
PAGO 132,28
10/04/2025 02010060
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE)
LIQUIDADO 132,28
10/04/2025 02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
PAGO 0,70
10/04/2025 02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
PAGO 22.473,33
10/04/2025 02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 22.473,33
10/04/2025 02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 0,70
10/04/2025 01040206
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
LIQUIDADO 1.153,00
10/04/2025 01040205
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
PAGO 1.143,84
10/04/2025 01040205
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
LIQUIDADO 1.143,84
10/04/2025 01040053
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
PAGO 88.790,24
10/04/2025 01040053
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
LIQUIDADO 88.790,24
10/04/2025 01040050
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 30/84)
PAGO 59.523,81
10/04/2025 01040050
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 30/84)
LIQUIDADO 59.523,81

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