| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
03110055
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
EMPENHADO |
76.378,65 |
|
| 03/11/2025 |
03110054
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 33/84)
|
EMPENHADO |
59.523,81 |
|
| 03/11/2025 |
03110053
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
EMPENHADO |
68.105,48 |
|
| 03/11/2025 |
03110052
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 37/84)
|
EMPENHADO |
59.523,81 |
|
| 03/11/2025 |
03110051
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
286.045,48 |
|
| 03/11/2025 |
03110050
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
228.049,06 |
|
| 03/11/2025 |
03110049
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
995,97 |
|
| 03/11/2025 |
03110048
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO [...]
|
EMPENHADO |
4.601,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110047
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
9.660,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110046
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
3.564,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110045
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
|
EMPENHADO |
3.712,80 |
|
| 03/11/2025 |
03110044
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
|
EMPENHADO |
3.332,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110043
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
|
EMPENHADO |
1.143,11 |
|
| 03/11/2025 |
03110042
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.437,12 |
|
| 03/11/2025 |
03110041
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
21.500,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110040
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110039
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, [...]
|
EMPENHADO |
21.500,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110038
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
8.274,24 |
|
| 03/11/2025 |
03110036
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
10.258,50 |
|
| 03/11/2025 |
03110035
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
33.497,90 |
|
| 03/11/2025 |
03110034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
15.137,40 |
|
| 03/11/2025 |
03110033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
15.528,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.773,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
12.749,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
17.124,95 |
|
| 03/11/2025 |
03110029
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
O MUNICIPIO NECESSITA DE RECURSOS PARA PROMOVER PRATICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS E CRIATIVAS, ASSEGURANDO QUE TODOS OS ALUNOS, ESPECIALMENTE AQUELES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, TEN [...]
|
EMPENHADO |
56.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110028
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)
|
EMPENHADO |
656,77 |
|
| 03/11/2025 |
03110027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO PROFUNDO DE VEREDA DO ZUZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO)
|
EMPENHADO |
74,57 |
|
| 03/11/2025 |
03110026
ENGESERVIC ENGENHARIA, SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 2ª PARCELA DA PROPOSTA Nº 1512105/2025, DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS) PARA O HOPSITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
2.990,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110025
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VIABILIZAÇÃO VIÁRIA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - D [...]
|
EMPENHADO |
22.380,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110024
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VIABILIZAÇÃO VIÁRIA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - D [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DO SETOR EMPERUIR DO DISTRITO DO PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
|
EMPENHADO |
141,08 |
|
| 03/11/2025 |
03110022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DO DISTRITO DO PRIVAT-CE0085, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
|
EMPENHADO |
127,19 |
|
| 03/11/2025 |
03110021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO)
|
EMPENHADO |
30.899,77 |
|
| 03/11/2025 |
03110020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( RE [...]
|
EMPENHADO |
28.687,45 |
|
| 03/11/2025 |
03110019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: JN SERVIÇOS LTDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A N [...]
|
EMPENHADO |
4.538,62 |
|
| 03/11/2025 |
03110019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/C [...]
|
EMPENHADO |
58.644,14 |
|
| 03/11/2025 |
03110018
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, UBATUBA, PARAZINHO,SAMBAIBA, BREJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110017
MARIA JOYCE MARQUES CRUZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER À SERVIDORA: MARIA JOYCE MARQUES CRUZ, (ASSESSORIA DE GABINETE), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇ [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110016
MINISTERIO DO ESPORTE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MINISTERIO DO ESPORTE Nº 908811 (PT Nº 107452086) - CONSTRUÇÃO DE ARENIHA DO DISTRITO DE PARAZINHO EM GRANJA - CE.
|
PAGO |
15.692,80 |
|
| 03/11/2025 |
03110016
MINISTERIO DO ESPORTE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MINISTERIO DO ESPORTE Nº 908811 (PT Nº 107452086) - CONSTRUÇÃO DE ARENIHA DO DISTRITO DE PARAZINHO EM GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
15.692,80 |
|
| 03/11/2025 |
03110016
MINISTERIO DO ESPORTE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MINISTERIO DO ESPORTE Nº 908811 (PT Nº 107452086) - CONSTRUÇÃO DE ARENIHA DO DISTRITO DE PARAZINHO EM GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
15.692,80 |
|
| 03/11/2025 |
03110015
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UMA CADEIRA DE HIGIÊNICA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - RAIMUNDA FRANCISCA DE SOUSA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
410,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110014
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- C [...]
|
EMPENHADO |
10.890,50 |
|
| 03/11/2025 |
03110013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI. DR JOSE GLAUBERTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ( REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO)
|
EMPENHADO |
8.351,58 |
|
| 03/11/2025 |
03110012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DO ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO)
|
EMPENHADO |
9.085,35 |
|
| 03/11/2025 |
03110011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO)
|
EMPENHADO |
6.644,96 |
|
| 03/11/2025 |
03110010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO)
|
EMPENHADO |
15.522,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO)
|
EMPENHADO |
16.554,91 |
|
| 03/11/2025 |
03110008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO)
|
EMPENHADO |
7.373,79 |
|
| 03/11/2025 |
03110007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- [...]
|
EMPENHADO |
32.534,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110006
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251758764 DE PROJETOS E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA (SEM COBERTURA) COM VESTIÁRIOS NA LOCALIDADE DE PAULA PESSOA, MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 03/11/2025 |
03110005
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À TAXA DE PARCELAMENTO DA SEMACE (PARCELA: 3 DE 4) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
12.765,38 |
|
| 03/11/2025 |
03110004
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À TAXA DE ENCARGOS SOBRE A DIVIDA ATIVA - PGE DO PARCELAMENTO DA SEMACE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
1.291,30 |
|
| 03/11/2025 |
03110003
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE (ARATAIM, PRIVAT E ADRIANÓPOLIS).
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
| 03/11/2025 |
03110003
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE (ARATAIM, PRIVAT E ADRIANÓPOLIS).
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 03/11/2025 |
03110002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251758785 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 03/11/2025 |
03110002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251758785 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE GRANJA-CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
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| 03/11/2025 |
03110001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTA), NAS LOCALIDADES DE CONCELHO E PALMEIRAS, DESTINADA A EQUIPE DE ENDEMIAS (PESSOAS POR EQUIPE), QUE IRÃO REALIZAR T [...]
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EMPENHADO |
1.600,00 |
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