lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8404 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/06/2025 - 14:57:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/05/2025 14050004
LIDUINA PORTO MAGALHAES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 1.975,00
14/05/2025 14050003
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201063851-RAMA DA LICENÇA 03185190/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA: RUA DENITO FERREIRA, BAIRRO ADRIANÓPOLES.
EMPENHADO 418,31
14/05/2025 14050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR VEREDA GRANDE, LOCADIDADE VEREDA DO ZUZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
EMPENHADO 36,76
14/05/2025 14050001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA 4 PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTARÃO REALIZANDO O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO NOS DISTRITOS DURANTE ESTE MES DE MAIO, [...]
EMPENHADO 875,00
14/05/2025 14040017
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A [...]
PAGO 6.100,00
14/05/2025 14040016
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETA [...]
PAGO 6.950,00
14/05/2025 13050007
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHÃES ROCHA, (02) DUAS DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14 E 15/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 212/2025, PORT [...]
PAGO 200,00
14/05/2025 12050005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO EMPERUIR (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGO 28,63
14/05/2025 12050003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO PROFUNDO DO DISTRITO DE PRIVAT (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGO 28,63
14/05/2025 12050001
LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR "LEO FOGUETE" A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "XI GRANCHITÃO" DO MUNICIPIO DE GRANJA [...]
LIQUIDADO 400.000,00
14/05/2025 10040022
ARIET TUR BASULTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
PAGO 3.000,00
14/05/2025 10040021
YISEL VAZQUEZ CASTRO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
PAGO 3.000,00
14/05/2025 10040020
THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
PAGO 3.000,00
14/05/2025 09050008
PAULO ROBERTO DE SOUSA LOPES
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 PANFLETOS 21X15 CM, PAPEL OFFSET 90G COLORIDO FRENTE PARA DESTINADO "DEMUTRAN'', JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
LIQUIDADO 118,00
14/05/2025 09050007
INACIO DE MORAES BARBOSA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DE SUCÇÃO DA FOSSA DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA.
LIQUIDADO 2.030,00
14/05/2025 09050003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.59. 12/05/25 IBUAÇU ? VISITAS DOMICILIARES [...]
LIQUIDADO 900,00
14/05/2025 09050002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO DIA 12.05.2025, IBUAÇU - 13.05.2025 E SANTA TEREZINHA NO DIA 15.05.2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABAL [...]
LIQUIDADO 300,00
14/05/2025 08050005
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202501022509-RAMA DA LICENÇA 05134430/2023: REFERENTE À 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE UBATUBA À ADR [...]
PAGO 401,58
14/05/2025 08050002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202301012108-RAMA DA LICENÇA SEMACE 00057274/2022: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NAS VIAS: RUA PARAÍBA.
PAGO 401,58
14/05/2025 08040008
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.24.02
LIQUIDADO 25.415,00
14/05/2025 07050015
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202001062935-RAMA DA LICENÇA 05750363/2019: EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL EM GRANJA-CE.
PAGO 2.272,44
14/05/2025 07050014
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201061552-RAMA DA LICENÇA 05159359/2021: ATIVIDADE DE VIAS TERRESTRES URBANAS E RURAIS - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, COMPREENDENDO A IMPLANT [...]
PAGO 418,31
14/05/2025 07050013
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201064426-RAMA DA LICENÇA 03128375/2021: LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA AMPLIAÇÃO DO DIQUE DE PROTEÇÃO DAS CHEIAS DO RIO COREAÚ.
PAGO 6.466,85
14/05/2025 07050012
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201063850-RAMA DA LICENÇA 03185190/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA: RUA DENITO FERREIRA, BAIRRO ADRIANÓPOLE.
PAGO 418,31
14/05/2025 07050011
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201063386-RAMA DA LICENÇA 09412040/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NAS VIAS: RUA 13 DE MAIO.
PAGO 401,58
14/05/2025 07050010
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 201701045414-RAMA DA LICENÇA 8177803/2016: REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO P/IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS PUBLICAS NA AV. .JOSÉ MARTINS, DI [...]
PAGO 2.279,98
14/05/2025 07050009
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202001062934-RAMA DA LICENÇA 05750363/2019: EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL EM GRANJA-CE.
PAGO 2.272,44
14/05/2025 07040027
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO ? UPA, JUNTO A SECR [...]
PAGO 2.980,00
14/05/2025 06050001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA 45 PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTARÃO EM SERVIÇO DURANTE O MUTIRÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, JUNTO A SECRE [...]
LIQUIDADO 990,00
14/05/2025 05050001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) PARA 08 PESSOAS, NAS LOCALIDADES DE TABULEIRO E CAJUEIRO DOS COUTINHOS, NOS DIAS 08/05/2025 E 09/05/2025. DEST [...]
LIQUIDADO 1.600,00
14/05/2025 05030186
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (PNAT ESTADUAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
PAGO 274.447,05
14/05/2025 02050011
W R S SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE ACONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, E [...]
LIQUIDADO 14.640,00
14/05/2025 02050008
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS DISTRITOS DE UBATUBA, TIMONHA NOS DIAS 05,06,07 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
LIQUIDADO 925,00
14/05/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 23,95
14/05/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 23,95
14/05/2025 02010184
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,69
14/05/2025 02010184
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,69
14/05/2025 02010087
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
PAGO 1.893,67
14/05/2025 02010087
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
LIQUIDADO 1.893,67
14/05/2025 02010081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
PAGO 63.027,88
14/05/2025 02010081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
LIQUIDADO 63.027,88
14/05/2025 01040200
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
LIQUIDADO 150,01
14/05/2025 01040155
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
PAGO 68.089,33
13/05/2025 30040024
JULLIANO SILVA DE HOLANDA
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR JULLIANO VERAS DA SILVA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19 A 23/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 004/2025, QUE TEM FINALIDAD [...]
PAGO 500,00
13/05/2025 30040023
EDUARDO VERAS DA SILVA
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 05 (CINCO), DIÁRIAS AO SERVIDOR EDUARDO VERAS DA SILVA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19 A 23/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 004/2025, QUE TEM FINALIDAD [...]
PAGO 500,00
13/05/2025 30040022
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.98
LIQUIDADO 601,80
13/05/2025 30040021
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE,
LIQUIDADO 308,07
13/05/2025 30040020
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.92 REFERENTE A NF.1420.
PAGO 1.103,30
13/05/2025 30040018
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.96
PAGO 250,75
13/05/2025 30040017
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 1.245,05
13/05/2025 30040016
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.94 REFER [...]
PAGO 250,75
13/05/2025 30040015
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.93 REFERENTE A NF.1413.
PAGO 250,75
13/05/2025 30040014
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.99 REFERENTE A NF.14 [...]
PAGO 1.120,89
13/05/2025 30040013
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.97 REFEREN [...]
PAGO 501,50
13/05/2025 30040011
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03. [...]
PAGO 1.705,10
13/05/2025 30040008
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 7.931,00
13/05/2025 30040006
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRA [...]
PAGO 5.514,36
13/05/2025 28040009
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.24.03
LIQUIDADO 24.816,24
13/05/2025 17040003
W R S SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
PAGO 30.780,00
13/05/2025 17040002
W R S SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
PAGO 63.591,00

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