| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2026 |
10070012
BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070011
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
12.430,09 |
|
| 10/07/2026 |
10070010
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE [...]
|
EMPENHADO |
24.958,55 |
|
| 10/07/2026 |
10070009
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
38.275,55 |
|
| 10/07/2026 |
10070008
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS LOCALIDADES DE ROÇA VELHA E TIAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, C [...]
|
EMPENHADO |
1.142,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070007
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
2.905,40 |
|
| 10/07/2026 |
10070006
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
865,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070005
F.S.M DA COSTA ?ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070004
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
29.840,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070003
PEDRO JOSE BRIGIDO DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO CEI CARLOS DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFOME CONTRATO Nº 2026.06.08/0001
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070002
UNIVERSO ONLINE S.A.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
588,16 |
|
| 10/07/2026 |
10070002
UNIVERSO ONLINE S.A.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
588,16 |
|
| 10/07/2026 |
10070001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM QUENTINHA NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
242,00 |
|
| 10/07/2026 |
10060012
LUCIANO P MAGALHAES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.870,00 |
|
| 10/07/2026 |
08060020
LUCIANO P MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 10/07/2026 |
07070002
MUCURIPE CONSTRUÇÕES TJ LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO1 NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.81.
|
PAGO |
149.612,77 |
|
| 10/07/2026 |
06070015
JARDIM GIRASSOL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.758.
|
PAGO |
7.220,00 |
|
| 10/07/2026 |
06070015
JARDIM GIRASSOL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
7.220,00 |
|
| 10/07/2026 |
06070014
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11A 15/07/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 278/2026, Q [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
06070014
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11A 15/07/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 278/2026, Q [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
06070013
IRACEMA GONÇALVES ARAUJO OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, IRACEMA GONÇAIVES ARAÚJO OLIVEIRA 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11A 15/07/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 278/2026, QU [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/07/2026 |
06070013
IRACEMA GONÇALVES ARAUJO OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, IRACEMA GONÇAIVES ARAÚJO OLIVEIRA 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11A 15/07/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 278/2026, QU [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 10/07/2026 |
06070012
FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCEDER AO SERVIDOR, FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO ARAGÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 A 15/07/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 017/2026, [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/07/2026 |
06070012
FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCEDER AO SERVIDOR, FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO ARAGÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 A 15/07/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 017/2026, [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/07/2026 |
05010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
PAGO |
221.519,76 |
|
| 10/07/2026 |
05010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
221.519,76 |
|
| 10/07/2026 |
05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE)
|
PAGO |
149,15 |
|
| 10/07/2026 |
05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE)
|
LIQUIDADO |
149,15 |
|
| 10/07/2026 |
05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
31.743,65 |
|
| 10/07/2026 |
05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
1,57 |
|
| 10/07/2026 |
05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
15.795,63 |
|
| 10/07/2026 |
05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
15.795,63 |
|
| 10/07/2026 |
05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
31.743,65 |
|
| 10/07/2026 |
05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
1,57 |
|
| 10/07/2026 |
04050237
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
218.346,91 |
|
| 10/07/2026 |
04050154
S M EVENTOS MUSICAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA "SORRISO MAROTO" A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2026, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "XII" - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
525.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010093
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM
|
PAGO |
2.182,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010093
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM
|
LIQUIDADO |
2.182,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010092
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
|
PAGO |
4.158,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010092
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
|
LIQUIDADO |
4.158,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
30,11 |
|
| 10/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
30,11 |
|
| 10/07/2026 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
291,94 |
|
| 10/07/2026 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
291,94 |
|
| 10/07/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
PAGO |
11,44 |
|
| 10/07/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
11,44 |
|
| 10/07/2026 |
01070081
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
64.336,25 |
|
| 10/07/2026 |
01070081
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
64.336,25 |
|
| 10/07/2026 |
01070080
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 41/84)
|
PAGO |
59.523,81 |
|
| 10/07/2026 |
01070080
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 41/84)
|
LIQUIDADO |
59.523,81 |
|
| 10/07/2026 |
01070079
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
56.153,33 |
|
| 10/07/2026 |
01070079
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
56.153,33 |
|
| 10/07/2026 |
01070078
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 45/84).
|
PAGO |
59.523,81 |
|
| 10/07/2026 |
01070078
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 45/84).
|
LIQUIDADO |
59.523,81 |
|
| 10/07/2026 |
01070022
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À TAXA DE PARCELAMENTO DA SEMACE ''PARCELA: 10'' JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.208,00 |
|
| 10/07/2026 |
01070018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI. DR JOSE GLAUBERTON ALVES SÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ( REFERENTE AO MÊS DE JULHO)
|
PAGO |
6.747,90 |
|
| 10/07/2026 |
01060295
FOPAG - PAB - COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB - COMISSIONADOS, EMENDA 57415893 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
126.220,13 |
|
| 10/07/2026 |
01060294
FOPAG - HOSPITAL - COMISSIONADOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS, EMENDA 57415893 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
62.208,90 |
|
| 10/07/2026 |
01060293
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, EFETIVO - EMENDA 57415893 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
262.042,69 |
|
| 10/07/2026 |
01060292
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - EFETIVO, EMENDA 57415893 REFERENTE AO MES DE JUNHO [...]
|
PAGO |
141.444,34 |
|