lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granja

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13319 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 09/09/2025 - 16:16:14
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/04/2025 05030080
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
PAGO 4.680,00
09/04/2025 05030008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
PAGO 44.744,35
09/04/2025 05030007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO)
PAGO 18.172,55
09/04/2025 03040003
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
LIQUIDADO 1.876,40
09/04/2025 03040002
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
LIQUIDADO 2.254,80
09/04/2025 03040001
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
LIQUIDADO 18.061,75
09/04/2025 03020192
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 36,00
09/04/2025 03020192
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 36,00
09/04/2025 02040011
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
PAGO 106,80
09/04/2025 02040011
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
LIQUIDADO 106,80
09/04/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 14,85
09/04/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,00
09/04/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,00
09/04/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,00
09/04/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 14,85
09/04/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,00
09/04/2025 02010193
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,69
09/04/2025 02010193
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,69
09/04/2025 01040012
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PENUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MIRCRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.1 [...]
PAGO 1.700,00
09/04/2025 01040011
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMB FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.13 [...]
PAGO 1.600,00
09/04/2025 01040010
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MMC/TRITON L200 DE PLACAS: SBU-9G94, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.13.1 REFERENT [...]
PAGO 2.480,70
09/04/2025 01040009
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS VW/15.190 DE PLACAS: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER5 DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CO [...]
PAGO 7.000,00
09/04/2025 01040008
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.13 REFERENTE A [...]
PAGO 1.572,00
09/04/2025 01040007
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.13 REFERENTE A [...]
PAGO 1.600,00
09/04/2025 01040006
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS M. BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CO [...]
PAGO 3.600,00
09/04/2025 01040005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD/RANGER DE PLACAS: SBJ-7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.13.1 REFERENTE A [...]
PAGO 1.316,00
09/04/2025 01040001
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/POLO VOLRE V9L DE PLACAS: HYM-TID-2A08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025. [...]
PAGO 850,00
08/04/2025 28030012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO)
PAGO 5.125,03
08/04/2025 20030009
JOSE ALMEIDA GOMES - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO E SOM VOLANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
PAGO 3.950,00
08/04/2025 08040009
LUCIANO P MAGALHAES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.4 [...]
EMPENHADO 2.340,00
08/04/2025 08040008
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.24.02
EMPENHADO 25.415,00
08/04/2025 08040007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITO DE PARAZINHO E TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECR [...]
EMPENHADO 4.750,00
08/04/2025 08040006
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,
EMPENHADO 25.140,25
08/04/2025 08040005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL).
LIQUIDADO 8.171,05
08/04/2025 08040005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL).
EMPENHADO 8.171,05
08/04/2025 08040004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. (REFERNTE AO MÊS DE ABRIL).
LIQUIDADO 5.219,25
08/04/2025 08040004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. (REFERNTE AO MÊS DE ABRIL).
EMPENHADO 5.219,25
08/04/2025 08040003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A EEFTI. DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES SÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
LIQUIDADO 5.068,88
08/04/2025 08040003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A EEFTI. DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES SÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
EMPENHADO 5.068,88
08/04/2025 08040002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
LIQUIDADO 7.149,68
08/04/2025 08040002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
EMPENHADO 7.149,68
08/04/2025 08040001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
LIQUIDADO 16.756,85
08/04/2025 08040001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
EMPENHADO 16.756,85
08/04/2025 07040022
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PROCEDIMENTO DE FRATURA DE UMERO PROXIMAL, NA PACIENTE - VALNEIDE ARAÚJO FELIX, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
LIQUIDADO 3.400,00
08/04/2025 07040011
EMIDIO JOHNSON SALES MAGALHÃES
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONCEDER AO SERVIDOR EMIDIO JOHNSON SALES MAGALHÃES, 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 08 A 10/04/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 521/2025, QUE TEM A FI [...]
PAGO 300,00
08/04/2025 05030151
ECOGUIMA LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, JUNTOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02. [...]
LIQUIDADO 642.467,24
08/04/2025 05030060
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE [...]
PAGO 2.000,00
08/04/2025 04040001
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM COLETE PUTTI ELÁSTICO BAIXO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCO PORTO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRAT [...]
LIQUIDADO 200,00
08/04/2025 03040006
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORINOLARINGOLOGISTA, NA PACIENTE - ANTONIA NATIELLE LIMA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
LIQUIDADO 400,00
08/04/2025 03040005
UNITED CAR LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL [...]
LIQUIDADO 654,89
08/04/2025 03040004
UNITED CAR LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, VELA IGNIÇÃO, PARA ATENDER AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE E [...]
LIQUIDADO 447,11
08/04/2025 02040011
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
PAGO 118,60
08/04/2025 02040011
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
LIQUIDADO 118,60
08/04/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 18,01
08/04/2025 02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 18,01
08/04/2025 02010193
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 25,38
08/04/2025 02010193
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 25,38
07/04/2025 31030016
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRA [...]
PAGO 8.775,24
07/04/2025 31030003
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 4.992,52
07/04/2025 28030014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO).
PAGO 1.094,85

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024