lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granja

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9377 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 26/06/2026 - 15:03:28
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/02/2026 09020022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CHAFARIZ DO DISTRITO DE SAMBAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
LIQUIDADO 42.971,48
10/02/2026 09020021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FZ AROEIRAS DISTRITO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
LIQUIDADO 24.657,51
10/02/2026 09020020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DE GRANJA/CE
LIQUIDADO 63.893,38
10/02/2026 09020002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DE PROJETO, ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS DE UM ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO A SER CONSTRUÍDO NO DISTRITO DE IBUGUAÇU, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CON [...]
PAGO 130,64
10/02/2026 09020002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DE PROJETO, ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS DE UM ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO A SER CONSTRUÍDO NO DISTRITO DE IBUGUAÇU, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CON [...]
LIQUIDADO 130,64
10/02/2026 06020002
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/02/2026, PORTARIA Nº 0013/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 53/20 [...]
PAGO 100,00
10/02/2026 05010201
ECOGUIMA LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.10.01, REFERENTE A NF-265.
PAGO 658.049,44
10/02/2026 05010168
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL [...]
LIQUIDADO 10.800,00
10/02/2026 05010167
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL [...]
LIQUIDADO 64.000,00
10/02/2026 05010166
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DEGRANJA - CE.
LIQUIDADO 21.600,00
10/02/2026 05010165
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 11.200,00
10/02/2026 05010164
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 32.400,00
10/02/2026 05010163
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
LIQUIDADO 57.000,00
10/02/2026 05010162
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 28.000,00
10/02/2026 05010161
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
LIQUIDADO 10.800,00
10/02/2026 05010160
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 75.600,00
10/02/2026 05010112
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A [...]
LIQUIDADO 11.770,50
10/02/2026 05010099
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
PAGO 480,00
10/02/2026 05010098
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI N° 1244/2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE GRANJA/CE RE [...]
PAGO 12.500,00
10/02/2026 05010079
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELET [...]
PAGO 4.370,00
10/02/2026 05010070
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRES [...]
PAGO 9.890,00
10/02/2026 05010069
ASSESSI BRASIL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA , SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS E SOFTAWE DE GERENCIAMENTO DE P [...]
PAGO 2.100,00
10/02/2026 05010068
ASSESSI BRASIL LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTIST [...]
PAGO 800,00
10/02/2026 05010067
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
PAGO 6.620,00
10/02/2026 05010066
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
PAGO 280,00
10/02/2026 05010065
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
PAGO 320,00
10/02/2026 05010064
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
PAGO 440,00
10/02/2026 05010062
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
PAGO 440,00
10/02/2026 05010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
PAGO 367.323,70
10/02/2026 05010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
LIQUIDADO 367.323,70
10/02/2026 05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
PAGO 53.743,74
10/02/2026 05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
PAGO 1,72
10/02/2026 05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 1,72
10/02/2026 05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 53.743,74
10/02/2026 04020003
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TAXA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COM [...]
PAGO 818,83
10/02/2026 02020223
BANCO DO BRASIL SA
01 - CHEFIA DE GABIINETE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
PAGO 879,39
10/02/2026 02020223
BANCO DO BRASIL SA
01 - CHEFIA DE GABIINETE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
LIQUIDADO 879,39
10/02/2026 02020069
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
PAGO 71.795,93
10/02/2026 02020069
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
LIQUIDADO 71.795,93
10/02/2026 02020068
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 36/84)
PAGO 59.523,81
10/02/2026 02020068
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 36/84)
LIQUIDADO 59.523,81
10/02/2026 02020067
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
PAGO 70.565,11
10/02/2026 02020067
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
LIQUIDADO 70.565,11
10/02/2026 02020066
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 40/84)
PAGO 52.523,81
10/02/2026 02020066
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 40/84)
LIQUIDADO 52.523,81
10/02/2026 02020051
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 2.998,86
10/02/2026 02020051
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
LIQUIDADO 2.998,86
10/02/2026 02020050
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 4.498,29
10/02/2026 02020050
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
LIQUIDADO 4.498,29
10/02/2026 02020044
FOPAG - PAB
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 21.691,63
10/02/2026 02020044
FOPAG - PAB
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
LIQUIDADO 21.691,63
10/02/2026 02020043
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 5.088,35
10/02/2026 02020043
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
LIQUIDADO 5.088,35
10/02/2026 02020042
FOPAG - ENDEMIAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 9.040,18
10/02/2026 02020042
FOPAG - ENDEMIAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
LIQUIDADO 9.040,18
10/02/2026 02020041
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
PAGO 19.611,48
10/02/2026 02020041
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
LIQUIDADO 19.611,48
10/02/2026 02020016
SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.1 [...]
PAGO 83.949,37
10/02/2026 02020007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI. DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES DE SÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUDENB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE F [...]
PAGO 3.143,17
10/02/2026 02020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AUDOTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)
PAGO 13.304,04

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