lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9377 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 26/06/2026 - 15:03:28
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/03/2026 02020262
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORARIO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORARIO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.
PAGO 26.527,96
11/03/2026 02020261
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.
PAGO 64.926,92
11/03/2026 02020260
FOPAG - UPA - TEMPORARIO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.
PAGO 108.596,54
11/03/2026 02020259
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.
PAGO 143.228,28
11/03/2026 02020258
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - TEMPORARIO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.
PAGO 29.333,97
11/03/2026 02020254
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.
PAGO 62.942,25
11/03/2026 02020253
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO - COMISSIONADO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.
PAGO 12.450,00
11/03/2026 02020251
FOPAG - PAB - COMISSIONADO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.
PAGO 128.357,08
11/03/2026 02020250
FOPAG - PAB TEMPORÁRIO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.
PAGO 262.212,46
11/03/2026 02020234
FOPAG - CAPS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.
PAGO 11.149,88
11/03/2026 02020233
FOPAG - ENDEMIAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.
PAGO 171.953,40
11/03/2026 02020232
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.
PAGO 13.869,14
11/03/2026 02020228
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍP [...]
LIQUIDADO 944.864,30
11/03/2026 02020227
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PNAT ESTADUAL DO [...]
LIQUIDADO 108.114,70
11/03/2026 02020194
F. AIRTON VICTOR-ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO BAÚ COM CAPACIDADE PARA 4.000 KG, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
LIQUIDADO 8.701,00
11/03/2026 02020187
ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
PAGO 1.412,00
11/03/2026 02020160
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
PAGO 405,00
11/03/2026 02020154
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNEC [...]
PAGO 50.670,00
11/03/2026 02020124
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
PAGO 73.303,88
11/03/2026 02010068
BANCO DO BRASIL SA
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
PAGO 144,60
11/03/2026 02010068
BANCO DO BRASIL SA
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
LIQUIDADO 144,60
11/03/2026 02010066
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
PAGO 13,08
11/03/2026 02010066
BANCO DO BRASIL SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 13,08
11/03/2026 02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
PAGO 48,66
11/03/2026 02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
LIQUIDADO 48,66
11/03/2026 02010062
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
PAGO 13,00
11/03/2026 02010062
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
LIQUIDADO 13,00
11/03/2026 02010005
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
PAGO 143,88
11/03/2026 02010005
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
LIQUIDADO 143,88
10/03/2026 23020023
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SUBLOCAÇÃO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS E METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RICOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRE [...]
PAGO 4.800,00
10/03/2026 10030008
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
EMPENHADO 15.142,57
10/03/2026 10030007
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
EMPENHADO 45.688,50
10/03/2026 10030006
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 11.350,00
10/03/2026 10030005
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BLUSAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL EM TECIDO DRY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
EMPENHADO 9.880,00
10/03/2026 10030004
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
EMPENHADO 2.098,32
10/03/2026 10030003
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
EMPENHADO 1.282,50
10/03/2026 10030002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE PROJETO, ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 1 MODELO PADRÃO FNDE, A SER CONSTRUÍDO [...]
EMPENHADO 130,64
10/03/2026 10030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20261837559 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS PORTE I (PROJETO PADRÃO NOVO PAC) NO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 108,39
10/03/2026 10030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20261837559 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS PORTE I (PROJETO PADRÃO NOVO PAC) NO MUNICÍPIO [...]
EMPENHADO 108,39
10/03/2026 09030002
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEOS E PEÇAS, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRA [...]
LIQUIDADO 1.585,47
10/03/2026 09030001
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE [...]
LIQUIDADO 680,00
10/03/2026 05010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
PAGO 221.519,76
10/03/2026 05010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
LIQUIDADO 221.519,76
10/03/2026 05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
PAGO 20.530,49
10/03/2026 05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 20.530,49
10/03/2026 04030008
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20261833585 DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO DISTRITO [...]
PAGO 108,39
10/03/2026 02030077
BANCO DO BRASIL SA
01 - CHEFIA DE GABIINETE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
PAGO 1.710,58
10/03/2026 02030077
BANCO DO BRASIL SA
01 - CHEFIA DE GABIINETE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
LIQUIDADO 1.710,58
10/03/2026 02030076
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
PAGO 60.120,68
10/03/2026 02030076
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
LIQUIDADO 60.120,68
10/03/2026 02030075
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 37/84)
PAGO 59.523,81
10/03/2026 02030075
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 37/84)
LIQUIDADO 59.523,81
10/03/2026 02030074
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
PAGO 53.091,46
10/03/2026 02030074
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
LIQUIDADO 53.091,46
10/03/2026 02030073
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 41/84)
PAGO 59.523,81
10/03/2026 02030073
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 41/84)
LIQUIDADO 59.523,81
10/03/2026 02020192
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA [...]
LIQUIDADO 4.370,00
10/03/2026 02020187
ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
LIQUIDADO 1.412,00
10/03/2026 02020162
ECOGUIMA LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.10.01. REFERENTE A NF.289.
PAGO 658.153,65
10/03/2026 02020161
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
PAGO 26.128,00

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