Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 20030001
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÕES AS FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2026. [...]
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11050006 |
107.066,40 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040198
62.790.807/0001-22
FRANCISCO DAVID GOMES DE LIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE , PARA COBERTURA DE EVENTOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS ACÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E [...]
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11050009 |
2.750,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040099
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
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11050002 |
32.400,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040189
62.790.807/0001-22
FRANCISCO DAVID GOMES DE LIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE , PARA COBERTURA DE EVENTOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS ACÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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11050019 |
2.750,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040176
47.948.152/0001-84
ENGCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO [...]
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11050007 |
46.642,19 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02030179
25.027.373/0001-87
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CON [...]
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11050010 |
150.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 08050002
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CO [...]
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11050015 |
171,30 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 08050003
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO [...]
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11050018 |
171,30 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040086
63.320.667/0001-91
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE [...]
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11050016 |
5.750,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 06050001
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FORMADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE FARÃO ACOMPANHAMENTO NAS ESCOLAS NO DIA 06 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N [...]
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11050021 |
856,50 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 20040015
55.911.289/0001-92
LUCIANO P MAGALHAES
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL/FUNDEB, JUNTO A SE [...]
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11050028 |
10.230,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 14040001
55.911.289/0001-92
LUCIANO P MAGALHAES
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAS ESCOLAS DA REDE INFANTIL/FUNDEB, JUNTO A SE [...]
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11050029 |
3.800,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040211
02.557.792/0001-25
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍP [...]
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11050030 |
638.228,93 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040204
02.557.792/0001-25
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PNAT FEDERAL DO M [...]
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11050033 |
23.177,20 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040210
02.557.792/0001-25
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, (SALÁRIO EDUC [...]
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11050035 |
321.283,50 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040075
17.016.110/0001-44
SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTE [...]
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11050011 |
12.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 27040020
55.911.289/0001-92
LUCIANO P MAGALHAES
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
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11050008 |
650,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, MESAS, CADEIRAS TOALHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA ? CE [...]
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11050013 |
5.855,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050002
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NA SEDE, DESTINADAS PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO (1ª VARA DA COMARCA E GRANJA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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11050014 |
219,19 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040085
63.320.667/0001-91
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SEC [...]
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11050017 |
2.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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11050044 |
30,50 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010063
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
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11050037 |
22,79 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010068
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
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11050038 |
66,35 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050047
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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11050043 |
1.511,61 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050043
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 43/84)
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11050039 |
59.523,81 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050045
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 39/84)
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11050041 |
59.523,81 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040273
07.827.165/0001-80
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - TEMPORARIO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026.
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08050045 |
29.333,97 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040289
07.827.165/0001-80
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORARIO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORARIO - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026.
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08050069 |
35.510,31 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040291
07.827.165/0001-80
FOPAG - CAPS - TEMPORARIO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CAPS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026.
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08050072 |
86.985,48 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040292
07.827.165/0001-80
FOPAG - PAB TEMPORÁRIO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026.
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08050073 |
262.267,15 |
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