Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090264
07.827.165/0001-80
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2025.
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12.933,88 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090265
07.827.165/0001-80
FOPAG - UPA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2025.
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1.680,43 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090267
07.827.165/0001-80
FOPAG - PAB
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE A RESCISÃO MES DE SETEMBRO/2025.
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1.012,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090268
07.827.165/0001-80
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO ASSIST. FINANC. COMP. ENFERM.MES DE SETEMBRO/2 [...]
|
5.322,37 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090269
07.827.165/0001-80
FOPAG - UPA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, REFERENTE AO ASSIST. FINANC. COMP. ENFERM. MES DE SETEMBRO/2025.
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51.022,42 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090270
07.827.165/0001-80
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO ASSIST. FINANC. COMP. ENFERM. MES DE SETEMBRO/2025 [...]
|
1.616,36 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090271
07.827.165/0001-80
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO ASSIST. FINANC. COMP. ENFERM. MES DE SETEM [...]
|
1.504,73 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090272
07.827.165/0001-80
FOPAG - CAPS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CAPS - REFERENTE AO ASSIST. FINANC. COMP. ENFERM. MES DE SETEMBRO/2025.
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4.625,82 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090273
07.827.165/0001-80
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - REFERENTE AO ASSIST. FINANC. COMP. ENFERM. MES DE SETEMBRO/2025 [...]
|
51.830,60 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090274
07.827.165/0001-80
FOPAG - PAB
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO ASSIST. FINANC. COMP. ENFERM. MES DE SETEMBRO/2025.
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71.198,23 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100219
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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72.977,92 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100221
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
81.665,51 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01070243
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
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2.072,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01070242
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
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01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA./APRECE.
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3.982,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100008
030.XXX.XXX-99
RANIERE ALEXANDRINO VASCONCELOS FILHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE ATIVIDADE RECREATIVA DESTINADA ÁS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ''CRIANÇA FELIZ'', EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIAÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST [...]
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1.786,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100006
043.XXX.XXX-50
CINTIA RODRIGUES DE BARROS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A ATIVIDADE RECREATIVA DESTINADA ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSI [...]
|
527,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100007
908.XXX.XXX-15
ANA LUCIA COSTA MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A ATIVIDADE RECREATIVA DESTINADA ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSI [...]
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632,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010184
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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65,40 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100069
60.746.948/7526-70
BANCO BRADESCO S.A.
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DA FOPAG DE SERVIDORES DE GRANJA/CE.
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2.736,38 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090221
34.326.829/0001-09
ECOGUIMA LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.10.01.
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658.496,65 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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18,72 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100171
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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948,89 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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993,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100035
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010031
|
18.163,71 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100035
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010031
|
97,62 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010060
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE)
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153,44 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 07100001
00.474.973/0001-62
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO EXECUÇÃO PÚBLICA DE MUSICAS DURANTE A REALIZAÇÃO IX GRANCHITÃO 2023, ANIVERSARIO DA CIDADE- 247 ANO, DIA DO EVANGELICO- GRANJA DE FÉ, CARNA [...]
|
12.850,20 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010064
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
295.804,11 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010064
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
4.361,26 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100036
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010064
|
19.262,60 |
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