Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 10060007
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Nota Fiscal: 10925
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATACK 8 4X4, DE PLACAS: SAT4A13, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO D [...]
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3.106,12 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 10060009
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Nota Fiscal: 10924
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATACK 8 4X4 DE PLACAS: TIM9C24, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE [...]
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2.976,27 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 10060002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 3099
PPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA A EQUIPE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL QUE ESTARA REALIZANDO O CRONOGRAMA DO PROJETO ROTA VIVA NO MÊS DE JUNHO, NO DIST [...]
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285,50 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 10060008
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Nota Fiscal: 2602
REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA DO VEICULO ESCOLAR VOLARE/ATTACK 8 4X4 DE PLACAS:, SAT4A13 DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTR [...]
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775,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 10060010
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Nota Fiscal: 2601
REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA DO VEICULO ESCOLAR VOLAREATTACK 8 4X4 DE PLACAS:, TIM9C24 DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTRE [...]
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775,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 3001
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA AS EQUIPE DE ENDEMIAS QUE ESTARÁ REALIZANDO TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL NA LOCALIDADE DE PITIMBÚ NO DIA 11/06, JUNTO A SE [...]
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1.142,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 03060008
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Fiscal: 3102
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2026.03. [...]
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571,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050173
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 1235
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CON [...]
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9.843,20 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050174
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 1234
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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9.222,45 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 10060001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20261898086 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE IBUGUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFOR [...]
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108,39 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09060009
ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ONCEDER A SERVIDORA, ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/06/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 254/2026, QUE TEM A FINALID [...]
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100,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09060007
FRANCISCA MARIA BARROS ILDELFONSO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONCEDER A SERVIDORA, FRANCISCA MARIA BARROS ILDELFONSO BRASIL 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11 E 12/06/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 064/2026, [...]
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200,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09060003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 3091
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA AS EQUIPE DE ENDEMIAS QUE ESTARÁ REALIZANDO TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL NA LOCALIDADE DE COCAL NO DIA 10/06, JUNTO A SECR [...]
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1.142,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09060001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 3088
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA A EQUIPE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL QUE ESTARA REALIZANDO O CRONOGRAMA DO PROJETO ROTA VIVA NO MÊS DE JUNHO, NO DISTR [...]
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428,25 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09060008
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Nota Fiscal: 3093
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FORMADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZARÃO ACOMPANHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NOS DISTRITOS, NO [...]
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2.855,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09060005
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nota Fiscal: 3092
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, UBATUBA, PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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799,40 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09060010
MUCURIPE CONSTRUÇÕES TJ LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Nota Fiscal: 80
REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA PADRÃO FNDE NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.10 [...]
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560.775,24 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 08060010
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nota Fiscal: 3094
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N [...]
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5.846,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 08060009
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 3095
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E TIAIA COM MONITORAMENTO NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
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1.713,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 03060007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Fiscal: 3090
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CREAS, CONSELHO TUTELAR, CCS PARAZINHO E CRAS JOSÉ FROTA VIANA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOR [...]
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599,55 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 03060009
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nota Fiscal: 3096
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITOS TIMONHA E ADRIANÓPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CON [...]
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228,40 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02060007
DESAFIO AGORA TECNOLOGIA & SOLUCOES GRAFICAS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Nota Fiscal: 1301
REFERENTE A COMPOSIÇÃO GRAFICA, NUMERAL DE PEITO PREMIUM,ALFINETES SEM CHIP DESTINADO AO ESPORTE E LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - C [...]
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7.010,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060012
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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55.684,57 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060014
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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63.599,05 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060007
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 17776
REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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44.771,10 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060011
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 44/84).
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59.523,81 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060013
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 40/84)
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59.523,81 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 29050027
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/06/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 232/2026, QUE TEM A FINA [...]
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250,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 26050010
LUCIANO P MAGALHAES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Fiscal: 103
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
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1.980,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 18050015
LUCIANO P MAGALHAES
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nota Fiscal: 104
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
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4.770,00 |
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