Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 21100001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO RAMA 2025 CONDICIONANTE DA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO Nº 18171/2023, SPU: 08471470/2023 - EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NAS [...]
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401,58 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 20100007
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Nota Fiscal: 1491
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEOS E PEÇAS, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRA [...]
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754,44 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 20100006
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Nota Fiscal: 1069
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE [...]
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480,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 17100005
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Nota Fiscal: 63961
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 23 2025 (AVISO DE PUBLICAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALO [...]
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1.726,95 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 17100004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO VEREDA DO ZUZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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59,15 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 16100001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nota Fiscal: 2843
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA ? CE. C [...]
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625,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 16100002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 2841
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE ESTARÃO REALIZANDO FISCALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES DE ADRIANO [...]
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1.250,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 15100001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 2842
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO DIA 17 DE OUTUBRO, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE QUE IRÃO REALIZAR AS AÇÕES DE VACINAÇÃO ITINERANTE NA SEDE, NAS UNIDADES B [...]
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1.100,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 10100014
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nota Fiscal: 63959
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/ 2025 (EXTRATO DE CONTRATO N° 2025.10.09.01). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,60 CM [...]
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751,10 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 10100013
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nota Fiscal: 63958
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/ 2025 (AVISO DE AJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,80 CM. V [...]
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553,90 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 09100001
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nota Fiscal: 63957
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/ 2025 (TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80. PUBLICAÇ [...]
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973,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 09100002
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Nota Fiscal: 63960
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13 2025 (EXTRATO DE CONTRATO), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO [...]
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1.132,20 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Fiscal: 972
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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2.041,72 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 03100003
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Fiscal: 971
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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2.135,72 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100048
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nota Fiscal: 722
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.001
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1.200,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100052
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nota Fiscal: 2485
REFERENTE À SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E AS [...]
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10.000,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100050
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Nota Fiscal: 723
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.0002
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1.200,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100049
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 724
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.0003
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1.200,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 12090001
MICROTÉCNICA INFROMÁTICA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA Nota Fiscal: 19637
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. CONF [...]
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509,63 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 020101 [...]
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8.462,78 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251749374 DE LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO PARA A CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PEIXE MUNICIPAL DE GRANJA-CE.
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103,03 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100003
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
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50.000,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 17100002
ANA LUIZA DA SILVA ROCHA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER O SERVIDORA, ANA LUIZA DA SILVA ROCHA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21 A 22/10/2025, PORTARIA Nº 0143/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 376 [...]
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200,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 17100001
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER O SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGÃO 0 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21 A 22/10/2025, DIÁRIA Nº 0144/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N [...]
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200,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 17100003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
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5.855,98 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 13100017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
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872,27 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100068
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.
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13.909,85 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100066
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.
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13.909,85 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100067
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025.
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13.909,85 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100084
ENG-MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 02
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA AUTOCLAVE AUTOMATICA DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24 HORAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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6.032,00 |
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