despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 837 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 14:57:59
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 19020037 - DATA: 19/02/2025
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DO DESCONTO DE FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE GRANJA/CE - JANEIRO/2024.
100000276
DESCONTO AASG - ESTADO
3.916,44
DESPESA EXTRA: 19020038 - DATA: 19/02/2025
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DO DESCONTO DE FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE GRANJA/CE - JANEIRO/2025.
100000276
DESCONTO AASG - ESTADO
1.684,98
DESPESA EXTRA: 19020039 - DATA: 19/02/2025
SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO EST. CEA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL, JUNTO AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO [...]
100000112
SINDCONAM-CE
30,36
DESPESA EXTRA: 19020040 - DATA: 19/02/2025
SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO EST. CEA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL, JUNTO AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO [...]
100000112
SINDCONAM-CE
91,08
DESPESA EXTRA: 13020011 - DATA: 13/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, NESTE MUN [...]
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
23.905,17
DESPESA EXTRA: 13020013 - DATA: 13/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI, [...]
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.957,01
DESPESA EXTRA: 13020014 - DATA: 13/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, DESCONTADO DE SERVIDORES E PRESTADOS DE SERVIÇOS.
100070000
IRRF
176.303,99
DESPESA EXTRA: 11020033 - DATA: 11/02/2025
FOPAG - UPA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, JANEIRO/2025.
100010000
Salario Familia
1.560,00
DESPESA EXTRA: 11020034 - DATA: 11/02/2025
FOPAG - UPA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, JANEIRO/2025.
100020000
Salario Maternidade
354,20
DESPESA EXTRA: 11020039 - DATA: 11/02/2025
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, JANEIRO/2025.
100010000
Salario Familia
1.820,00
DESPESA EXTRA: 11020040 - DATA: 11/02/2025
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, JANEIRO/2025.
100020000
Salario Maternidade
1.821,60
DESPESA EXTRA: 11020042 - DATA: 11/02/2025
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, JANEIRO/2025.
100010000
Salario Familia
65,00
DESPESA EXTRA: 11020051 - DATA: 11/02/2025
FOPAG - CAPS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, JANEIRO/2025.
100010000
Salario Familia
130,00
DESPESA EXTRA: 11020052 - DATA: 11/02/2025
FOPAG - CAPS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, JANEIRO/2025.
100020000
Salario Maternidade
3.500,00
DESPESA EXTRA: 11020053 - DATA: 11/02/2025
PATRICIA ANGELA FERREIRA FARIAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR.MIGUEL JOSE DE PAULO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
320,00
DESPESA EXTRA: 11020054 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
313,36
DESPESA EXTRA: 11020055 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
286,14
DESPESA EXTRA: 11020056 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JA [...]
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
114,00
DESPESA EXTRA: 11020057 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JA [...]
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
2.051,93
DESPESA EXTRA: 11020058 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE [...]
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
2.174,96
DESPESA EXTRA: 11020059 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PROF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIR [...]
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
13.995,61
DESPESA EXTRA: 11020060 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANE [...]
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
2.351,27
DESPESA EXTRA: 11020061 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
29,56
DESPESA EXTRA: 11020062 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
829,42
DESPESA EXTRA: 11020063 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
184,88
DESPESA EXTRA: 11020064 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
1.317,91
DESPESA EXTRA: 11020065 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
967,90
DESPESA EXTRA: 11020066 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE JAN [...]
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
869,31
DESPESA EXTRA: 11020067 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
398,18
DESPESA EXTRA: 11020068 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
100000080
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
3.261,66

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