Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                             Empenhado (R$) | 
                                             Liquidado (R$) | 
                                             Pago (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050023 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA
                                             | 
                                            SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
                                                 
                                                REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR " ZE VAQUEIRO" A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE SAO JOÃO - "XI - GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA [...]
                                             | 
                                            450.000,00 | 
                                            450.000,00 | 
                                            450.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050024 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                M SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
                                             | 
                                            SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
                                                 
                                                REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM BANDA "MURILO RUFF" A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - XI -"GRANCHITAO" , JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
                                             | 
                                            600.000,00 | 
                                            600.000,00 | 
                                            600.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050055 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                BANCO BRADESCO S.A
                                             | 
                                            SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
                                                 
                                                PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
                                             | 
                                            760,20 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050049 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                BANCO DO BRASIL SA
                                             | 
                                            SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
                                                 
                                                PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
                                             | 
                                            400,08 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050001 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA
                                             | 
                                            SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
                                                 
                                                REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR "LEO FOGUETE" A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "XI GRANCHITÃO" DO MUNICIPIO DE GRANJA [...]
                                             | 
                                            400.000,00 | 
                                            400.000,00 | 
                                            400.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050021 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
                                             | 
                                            4.607,24 | 
                                            4.607,24 | 
                                            4.607,24 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050029 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
                                             | 
                                            SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRA [...]
                                             | 
                                            4.350,00 | 
                                            4.350,00 | 
                                            4.350,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050020 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS ARRUDA
                                             | 
                                            SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                REFERENTE AO SERVIÇO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR AS DEMANDAS E QUALIDADE DO ATENDIMENTO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADO [...]
                                             | 
                                            3.353,00 | 
                                            3.353,00 | 
                                            3.353,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050017 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                L. ARAUJO DE BRITO - ME
                                             | 
                                            SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONF [...]
                                             | 
                                            10.880,95 | 
                                            10.880,95 | 
                                            10.880,95 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050012 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                PAULO JOSÉ SILVA DIAS
                                             | 
                                            SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL.
                                             | 
                                            2.355,00 | 
                                            2.355,00 | 
                                            2.355,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050010 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                PAULO JOSÉ SILVA DIAS
                                             | 
                                            SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                                             | 
                                            2.355,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050057 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                BANCO BRADESCO S.A
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
                                             | 
                                            2.558,41 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050052 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                BANCO DO BRASIL SA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
                                             | 
                                            1.618,27 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050007 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                             | 
                                            20.208,86 | 
                                            20.208,86 | 
                                            20.208,86 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050006 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                             | 
                                            46.179,92 | 
                                            46.179,92 | 
                                            46.179,92 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050005 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO EMPERUIR (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                             | 
                                            28,63 | 
                                            28,63 | 
                                            28,63 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050004 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                             | 
                                            18.852,05 | 
                                            18.852,05 | 
                                            18.852,05 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050003 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO PROFUNDO DO DISTRITO DE PRIVAT (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                             | 
                                            28,63 | 
                                            28,63 | 
                                            28,63 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050002 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETORA PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.03
                                             | 
                                            1.460,00 | 
                                            1.460,00 | 
                                            1.460,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050025 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRAT [...]
                                             | 
                                            18.039,15 | 
                                            18.039,15 | 
                                            18.039,15 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050019 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A S [...]
                                             | 
                                            3.200,00 | 
                                            3.200,00 | 
                                            3.200,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050064 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO EST. CEA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL, JUNTO AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
                                             | 
                                            91,08 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050063 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO EST. CEA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL, JUNTO AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA - REFERENTE A [...]
                                             | 
                                            30,36 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050047 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                PAGAMENTO DE CARTÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
                                             | 
                                            76,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050046 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                REPASSE FINANCEIRO DO DESCONTO DE FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE GRANJA/CE - ABRIL/2025.
                                             | 
                                            3.916,44 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050045 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                REPASSE FINANCEIRO DO DESCONTO DE FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE GRANJA/CE - ABRIL/2025.
                                             | 
                                            1.958,22 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050044 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                MARIA DORES VERAS MORÁCIO
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
                                             | 
                                            185,96 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050043 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                SAMILA FONTENELE PASSOS
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. RAIMUNDO FERREIRA PASSOS NETO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
                                             | 
                                            258,23 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050042 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                ALINE SOUSA OLIVEIRA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. JONATAS HARRISON SILVA NEVES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
                                             | 
                                            1.053,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 12050039 - DATA: 12/05/2025
                                                 
                                                AURISTELIA BARBOSA DOS SANTOS GOMES
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ETEVALDO DE SOUSA GOMES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
                                             | 
                                            150,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             |