lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 11050019 - DATA: 11/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11050019
Data: 11/05/2023
Valor: R$ 3.414,71
Fornecedor: BENE PEÇAS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.442.861/0001-18

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT/FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH - 2B51, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.11.01

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/05/2023 968 2023 3.414,71
Quantidade: 1 Valor total: 3.414,71

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2023 30050027 2023 3.414,71
Quantidade: 1 Valor total: 3.414,71
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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